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请问老师,2024年又这个收入,现在要退人家3600,退票的时候发票处理只能全额退票后再重开,这个业务我在2025年如何做账?还有对2024年有没有影响?我认为:贷 主营业务收入 负数 贷 应交税费应交增值税销项税额 负数 贷 银行存款正数 全额冲红后,重新按照减少后的金额开票,对2024年没有影响。请问老师理解的正确么?

2025-03-07 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-07 14:30

你好,你的理解是正确的,把这个退钱直接记入今年就可以了。对24年没影响,分录没问题。

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你好,你的理解是正确的,把这个退钱直接记入今年就可以了。对24年没影响,分录没问题。
2025-03-07
您好,全额开红字发票按照红字做账,重新开的发票按照正数发票正常做账就成
2025-03-07
你好你做以前年度损益调整科目。 就是说凭证上面正常做,但是主营业务收入用以前年度损益调整科目来替代。金额写负数。
2025-03-07
 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   
2023-01-13
同学你好 负数红冲的直接冲减就可以
2023-01-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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