借:应付职工薪酬-工资12960 贷:银行存款8760 其他应收款4200

老师咨询一下,公司部分员工每月工资为6000元,但实际每月发放4000元,每月按4000元申报,所以剩下的2000*12月要到1月底发放,现在我在1月15号申报12月工资时加上去可以吗?那会计分录怎么做?
太阳公司2013年6月“库存现金”戎初借方余额3200元,6月份发生以下经济业务:(1)6月5日,用现金支付3日所购材料的运杂费400元。(2)6月6日,职工王放出差借差旅费2000元,经审核开出现金支票。(3)6月8日,从银行提取现金15000元,以备发放职工工资。(4)6月8日,以现金15000元发放职工工资。(5)6月12日,以现金500元购买办公用品,交付管理部门使用。(6)6月26日,职工王放出差回来报销差旅费1900元,余额退回。要求:1.根据资料编制会计分录。2.设置“现金日记账”,登记并结出发生额和余额收起答案
老师您好!我们公司12月份工资计提65000元,发放是这个月1月份发放工资65000元,那现在需要报12月份个税,怎么报呀?
老师,我运输公司司机3月20日预支生活费3000元,当时借:其他应收款-3000,贷:库存现金3000 现在要发工资了,从他工资中扣除3000元,剩余发给他,问老师,扣除的怎么写分录?扣除款进入库存现金。
老师,我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元,借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资,从工资表里扣除员工电费1643元,剩余发放给员工。这个业务不会写分录。
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
我们签订了一个加盟酒店装饰工程设计服务合同,有甲方乙方丙方,甲方是加盟方,甲方加盟到丙方,乙方是设计方,合同约定,丙方代甲方支付本合同约定的设计费。现在是设计费丙方支付给甲方,甲方再支付给乙方,但要求乙方开设计费发票给丙方,这样合理吗?@董孝彬
老师,请教一下:实收资本实缴22365400元,认缴工商注册资本为:40000000元,那么我的资产负债表的注册资本要填什么是工商上面的还是实缴的?
老师 个体工商户有月销售额不超过10万 季度销售额不超过30万 免征教育费附加和地方教育费附加这个优惠政策吗?
你好老师,贷款担保费每月都有跟利息本金一月一还怎么做分录
您好老师!25年计提企业所得税费165000元,到今年1月份实际交26000元,请问,在做25年汇算清缴时,这个企业所得税要调增吗
公司想申请高新技术企业,做了研发支出辅助帐后还需要改之前做好的记账凭证吗?年度审计报告的话,是以有研发支出的财务报告做年度审计报告吗?汇算以有研发支出的财务报告上报研发支出吗?
这个月有两个项目预交的税款,其他一个项目预交错了又重新交了一次,现在本地申报增值税报表,异地预交的金额都带出来了,我申报税的时候可以抵扣正确的预交金额吗?要退的预交金额留出来可以吗?
想要一份汇算清缴的表格
预支时的分录是这样写吗? 借其他应收款一xxx42o0 贷银行存款一工行4200
是的,就是那样做的哈
老师,我公司门卫9月,10月工资没发成功,是卡号有误。1月20日用银行存款补发9月10月份工资6000元。这个怎么写分录?
退回和发放都是一样的分录科目,只是借贷方向相反
哦,知道了,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。