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老师,外贸企业,今天我导入了解密后的报关单,在数据管理里填了出口发票号,还有汇率,然后进行了出口退税认证且用途确认,但在增值税专用发票管理里没有找到已认证未稽核的这条数据,什么原因呀,是操作顺序反了吗?

2025-03-08 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-08 11:27

外贸企业在增值税专用发票管理里找不到已认证未稽核数据,可能有以下原因: 数据传输方面:录入信息错误导致系统无法匹配;信息传输存在时间差,不同管理类别企业有别,三类、四类企业一般需 2-3 个月。 系统方面:电子税务局或申报系统故障、卡顿或数据同步出问题。 发票方面:发票被作废、红冲;购销双方发票电子底账信息不符、销售方未抄报税等导致稽核比对不符。

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快账用户2121 追问 2025-03-08 13:27

老师,出口退税勾选,用途确认后,该笔金额反映在增值税申报表的什么地方,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:39

同学你好填写收入就可以了

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快账用户2121 追问 2025-03-08 13:42

进项做退税勾选后这个增值税数据反映在那哪表里呀

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齐红老师 解答 2025-03-08 14:03

进项做退税勾选后,增值税数据主要反映在增值税纳税申报表附列资料(二)以及其他相关特定情况的表格中,具体如下: 增值税纳税申报表附列资料(二):一般来说,退税勾选的发票数据会首先反映在附表二的第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”。当期已勾选为退税的发票,在未完成退税流程前,会在此栏体现。如果退税成功,数据会转到第28栏“期末已认证相符且本期未申报抵扣”。第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”则反映的是期初已认证相符且未申报抵扣加上本期认证相符且本期未申报抵扣的合计数,与25栏、26栏、28栏存在勾稽关系,即27栏=25栏+26栏,25栏=27栏-28栏。 其他情况:在生产型企业涉及免抵退税业务时,还会涉及到免抵退税申报汇总表等相关表格。比如,在计算免抵退税不得免征和抵扣税额时,需要根据出口收入与征退税率差计算的进项税额转出金额,要填列在增值税纳税申报表附列资料(二)的第18栏,同时也会在免抵退税申报汇总表的相关栏次体现。

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快账用户2121 追问 2025-03-08 15:15

老师,请教一下外贸企业报关单上的出口日期是2024年12月16号,企业2月份已申请了出口退税,且退税款已到账,请问尾款什么时候要收齐。

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齐红老师 解答 2025-03-08 16:22

申请退税之前必须收齐

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快账用户2121 追问 2025-03-08 17:14

老师我这不是首单

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齐红老师 解答 2025-03-08 17:26

不管是不是首单必须要收齐,必须要收到钱

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你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
第一个问题,就如果说你没有这些需要申报的税,这个是不用勾选的。
2021-01-16
第一个问题就是说,如果说你没有房产税这一些要交的话,你这个不用勾选以后,有的时候再来勾选采集就可以了。
2021-01-16
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-25
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