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你好 老师 我在实际操作中,开发票的销售税84296.90元;但是在税费申报时 实际交税按照84296.73元,相差了0.17元,这学怎么处理了呢?

2025-03-08 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-08 15:27

少交的税款借应交税费,未交增值税贷,营业外收入其他

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快账用户5265 追问 2025-03-08 15:34

谢谢 你老师

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齐红老师 解答 2025-03-08 15:37

不用客气 周末愉快

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少交的税款借应交税费,未交增值税贷,营业外收入其他
2025-03-08
差额纳税的话申报的时候填写的是附表三的
2021-08-06
缴纳税费??代开时候缴纳的吗,那你这个做账只能按10万做,没有收到4万做营业外支出吧
2020-12-15
借应交税费、印花税贷,营业外收入48
2022-07-16
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-08-05
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