首先你要确定 正确是什么,然后去更改错误 的,税务局可以变更申报
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
老师我10月份科目余额表上应交税费增值税贷方72482.35,我申报的的进项抵销项后还要缴纳72235.44元,科目余额表跟实际要缴纳的增值税相差246.91元,可进项我都对过也就那边多,现在这个差额要怎么处理
8月份计提的增值税销项税是:13789.09元,9月份申报的时候有进项税额:17256.63元,留抵3467.54元,怎么做账务处理
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
老师,您好!请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税,有增加不开票收入(因为有进项留抵不能转下期抵扣,税局教我申报不开票收入),申报应纳增值税税额为0,怎么做账务处理
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
如果不想变更申报 怎么办呢?只有调账对吗?
你好,同学是这样的
意思是只能到税务局更正申报 吗?我想查询一下 我这边发票和实际吻合不?我记得4月份没有开票 收入 所以我当时做得零申报!
同学你没有收入,就是零申报