你好,那个是填单位部分

老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
请问一下填写企业年度汇算清缴企业所得税里面的A105050职工薪酬这张的如何填写, 1:第一行是不是填写账载金额也就是实发工资+社保个人部分 2:单位部分需要填写吗?如果填写的话是填写再那行
应付职工薪酬\\社保费用是登记单位部分,还是个人部分,想了解一下社保的分录
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
汇算清缴职工薪酬表里面的 各类基本社会保障性缴款 是单位部分的社保吗单位承担那部分
老师,像成本这个科目,以前的账没有设明细账的,我现在做账要不要分好,现在的成本就只有一样。但平台来的投流发票有两个项目的。技术服务跟广告发布费,设成本明细把这两个分开?广告发布费是不是广宣费?以前没有设明细科目,现在设的话会把以前的数据都堆在新设的明细下面,这样会不会不好?
增值税现行优惠政策及优惠年限
老师您好,我公司给别人租赁办公室,现在要开发票,税收项目是什么,我公司是小规模纳税人,税率是多少
朴老师,所得税申报表里 已计入成本费用的职工薪酬是 当期还是累计到当期的数据
老师好,请问开具数电发票,销方银行账户信息怎样增加行号信息
制造业,模具费用应该付20万,已经付了一半,模具还没收到,发票已经收到了,拿到发票做在建工程还是固定资产
发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗,这样开的合规吗,可以抵扣吗
申报劳务报酬的时候是按照自然人代开发票的不含增值税的金额来申报对吗
6月份的发票,我这边用另外的公司开发票可不可以?现在的公司超额了,老师,这个能行吗,
请问老师,我们公司刚开展业务,6月我们出口了3件货,总额12000多,因为发票额度不够,去了税局申请,最后一天只批到12000,导致还有一件货没有开销项票。那这件货的收入,我是该报6月的未开票收入,还是在7月补开呢?这3件货相对应的进项发票,要申请退税
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。