
您好,老师!社保费中个人缴纳和单位缴纳应该怎么做分录,是把个人缴纳部分全部加起来,借计其他应收款,贷记应付职工薪酬—社保,单位缴纳部分加起来借计管理费用,贷记应付职工薪酬—社保,是这样吗
老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
老师,9月工资10月发放,9月计提工资以下分录对吗?借:管理费用-工资 管理费用-社保费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保(个人部分) 应付职工薪酬-社保费(单位部分)
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师30万以内免增值税,结转免税收入是借应交税费,贷营业外收入吗
请问一下4月份缴的去年的所得税怎么记账
老师,我新到一家单位,这家出口业务都没有开销售发票,我记得出口业务可以开普通发票,然后就写一个公司名称就可以对吧?
老师,请问一下,我们从三月份开始跟房东他们降租,到现在都还没有确定,那我们要预估租金,要怎么做呀?我们平时有按权责分摊的,借管理费用贷预付-待摊费用
传媒公司,收到演出服务费和支出服务费,都怎样做账,演出合同还需要缴纳印花税吗?
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 请问下老师这个是根据应付职工薪酬的贷方合计数填写吗? 是只填工资的明细数据吗? 社保公积金不用管是吧
卡在存货,可变现净值着了,怎么有好办法 做一次全错,
老师,电费我们付了款,付给郴电国际了,但还没开发票过来,我要先暂估成本,怎么做分录?我们是小规模,之前付给她们款的时候,已经做了分录借应付账款-郴电国际25000元,贷银行存款,现在暂估怎么做
采购物资慰问各村的分录