您好,那你24年的做到25年了,这部分就不用计提了,算在25年的工资里在, 就不影响汇算清缴了
我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报,有个员工下半年离职,到其他单位就职,这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发,到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴,他现在要求,我们调整他的收入, 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗? 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入,调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗?
如果每月正常计提跟发放工资,但将其中部分工资放入年终奖申报,会有什么影响吗?
郭老师,我们去年计提了工资,实际没有支付,老师让我们3月底前申报企业所得税汇算清缴,实际工资可能在5.6月支付,23年计提的工资,那要做分录冲掉吗?24年重新计提工资吗?
老师,请问所得税汇算清缴中,有一部分已经申报的没有发放的工资未加入到22年的汇算清缴中,请问我到23年所得税汇算清缴的时候,实际发生额栏我将这部分加入了,那税收金额栏需要加入吗?我已经上报了嗯,可以到24年汇算清缴再计入这部分吗?
年计提工资必须要跟年申报收入对应上吗?例如24年工资,但我有部分在25年申报,会影响汇算清缴吗?
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
因为之前是错位计提工资,3份发放2月再计提2月。现在是每月计提工资,然后12月份工资在25年1月申报。会不会有影响?
你不管什么时候发放,工资都要在当月先计提出来的,按权责发生制原则
是,现在是事务所跟我说要调增,因为跟申报工资不一样。因为我拉正了计提,导致24年多一个月工资。
那你调增就可以了
调增就超300万了
那没办法,你多计提了,税务局查到,也要调增的
那我多发放工资申报可以吗
你的意思是你更正申报,把多发的申报了,是吧
不是,是多计提的发放工资,当奖金,缴纳个税。
那你也要申报,更正报表
就是更正个税申报是吗
是的,这个要更正才可以抵扣的
是更正24年的个税才不能汇算清缴吗?还是更正25年1月?
更正24年就不用调增
但是24年就一直是错位
你把24年多计提更正到实际的就可以
就是利润超300万了。24年没有多计提,就是实际数,12月工资和13薪及奖金都计提到12月。只不过之前财务是24年1月计提23年12工资及13薪及奖金。导致24年工资多了。
所以你现在就要更正多计提的