您好,那你24年的做到25年了,这部分就不用计提了,算在25年的工资里在, 就不影响汇算清缴了

我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报,有个员工下半年离职,到其他单位就职,这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发,到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴,他现在要求,我们调整他的收入, 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗? 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入,调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗?
如果每月正常计提跟发放工资,但将其中部分工资放入年终奖申报,会有什么影响吗?
郭老师,我们去年计提了工资,实际没有支付,老师让我们3月底前申报企业所得税汇算清缴,实际工资可能在5.6月支付,23年计提的工资,那要做分录冲掉吗?24年重新计提工资吗?
老师,请问所得税汇算清缴中,有一部分已经申报的没有发放的工资未加入到22年的汇算清缴中,请问我到23年所得税汇算清缴的时候,实际发生额栏我将这部分加入了,那税收金额栏需要加入吗?我已经上报了嗯,可以到24年汇算清缴再计入这部分吗?
年计提工资必须要跟年申报收入对应上吗?例如24年工资,但我有部分在25年申报,会影响汇算清缴吗?
老师你好,设计服务咨询费12000,这个我记入办公费用,还是待摊费用啊
老师,请问一下我们是国际贸易有限公司,代理进出口业务的,我们是家锋,公户先支付款项给深圳外轮代理公司,然后收到鹭翔转钱给我们备注超期费。金额一样的。这个怎么做分录哦
老师,电子税务局开具的发票如何下载发票链接?
老师,法人租车给公司,公司支付的费用给法人,法人需要开票给公司吗,平常的加油费维修费可以报销不
个人到税务局去开4800元的劳务派遣发票要多少税款
请问老师,货运部属于个体,可以开增值税专用发票发票,税率1%?
朴老师,个税都错了。需要更改吗?如何更改?
老师,请问科目余额表中的利润分配期初数,本期数借方贷方,和利润表、资产负债表那些数据有联系
老师,经营场所产权是老板自己的,不收房租,房产税也没代扣代缴行吗
老师好,房租是11.24到12.24期间的,那是计入11月的费用还是入12月的费用
因为之前是错位计提工资,3份发放2月再计提2月。现在是每月计提工资,然后12月份工资在25年1月申报。会不会有影响?
你不管什么时候发放,工资都要在当月先计提出来的,按权责发生制原则
是,现在是事务所跟我说要调增,因为跟申报工资不一样。因为我拉正了计提,导致24年多一个月工资。
那你调增就可以了
调增就超300万了
那没办法,你多计提了,税务局查到,也要调增的
那我多发放工资申报可以吗
你的意思是你更正申报,把多发的申报了,是吧
不是,是多计提的发放工资,当奖金,缴纳个税。
那你也要申报,更正报表
就是更正个税申报是吗
是的,这个要更正才可以抵扣的
是更正24年的个税才不能汇算清缴吗?还是更正25年1月?
更正24年就不用调增
但是24年就一直是错位
你把24年多计提更正到实际的就可以
就是利润超300万了。24年没有多计提,就是实际数,12月工资和13薪及奖金都计提到12月。只不过之前财务是24年1月计提23年12工资及13薪及奖金。导致24年工资多了。
所以你现在就要更正多计提的