您好,那你24年的做到25年了,这部分就不用计提了,算在25年的工资里在, 就不影响汇算清缴了

我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报,有个员工下半年离职,到其他单位就职,这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发,到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴,他现在要求,我们调整他的收入, 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗? 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入,调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗?
如果每月正常计提跟发放工资,但将其中部分工资放入年终奖申报,会有什么影响吗?
年计提工资必须要跟年申报收入对应上吗?例如24年工资,但我有部分在25年申报,会影响汇算清缴吗?
24年多计提的工资,在5月汇算清缴前发放及申报完,需要纳税调增吗?部分个税在25年申报?
24年计提的工资,与24个税申报收入不一致,但工资都会发放且申报个税,那么这种差异在汇算清缴前是否需要处理?
老板有两家公司,现在计划要把B公司股权转让给A公司控股,转让前,这两家公司都是自然人100%控股,现在转让B股权的时候,B公司有100万未分配利润,按账面利润缴纳20%个税的话,这部分利润,后续分红的时候,还需要缴纳20%分红个税吗?
请问老师我们公司是文化传媒公司,老板想在别的城市做10家门店用来做人力资源服务和劳务派遣,请问这10家店是用办事处还是公司的形式做?主体公司是文化传媒公司
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗? 公司小企业会计准则,不通过以前年度损溢调整,直接补记摊销在今年可以吗?
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
因为之前是错位计提工资,3份发放2月再计提2月。现在是每月计提工资,然后12月份工资在25年1月申报。会不会有影响?
你不管什么时候发放,工资都要在当月先计提出来的,按权责发生制原则
是,现在是事务所跟我说要调增,因为跟申报工资不一样。因为我拉正了计提,导致24年多一个月工资。
那你调增就可以了
调增就超300万了
那没办法,你多计提了,税务局查到,也要调增的
那我多发放工资申报可以吗
你的意思是你更正申报,把多发的申报了,是吧
不是,是多计提的发放工资,当奖金,缴纳个税。
那你也要申报,更正报表
就是更正个税申报是吗
是的,这个要更正才可以抵扣的
是更正24年的个税才不能汇算清缴吗?还是更正25年1月?
更正24年就不用调增
但是24年就一直是错位
你把24年多计提更正到实际的就可以
就是利润超300万了。24年没有多计提,就是实际数,12月工资和13薪及奖金都计提到12月。只不过之前财务是24年1月计提23年12工资及13薪及奖金。导致24年工资多了。
所以你现在就要更正多计提的