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老师。我以前不懂暂估费用凭证录入, 从2022年开始凭证都是借:成本 贷 其他应付款 (因为收取发票同支付时间不确定) 发票收到后,那个月凭证后缺了发票就补在那个月后面。 我现在才发现我这样做是错的,那请问我应如何修改才行?

2025-03-11 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-11 14:56

同学,你好 后面取得发票,应该把之前的分录做红字负数,再根据发票重新做分录。 之前的改不了了

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快账用户1096 追问 2025-03-11 15:01

我当时就是不懂要红字再按发票更正,现在想改凭证,但是不知道如何改才好

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齐红老师 解答 2025-03-11 15:02

同学,你好 那你需要把发票取下来,在收到发票的月份,把分录做进去

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快账用户1096 追问 2025-03-11 15:04

但是我12月份的是在1 月取得的, 按你的意思是,假如我在5月取得20万。 我在5月的凭证上就先红冲20万发票,再做个借成本,贷其他应付款20万的正确发票?

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齐红老师 解答 2025-03-11 15:05

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户1096 追问 2025-03-11 15:06

那跨年的如何处理?

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齐红老师 解答 2025-03-11 15:10

同学,你好 处理方法一样的

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同学,你好 后面取得发票,应该把之前的分录做红字负数,再根据发票重新做分录。 之前的改不了了
2025-03-11
同学,你好,这个可以的,明年发票到了,如果金额都没有问题,直接把这个发票放后面,如果金额 不一样,红冲今年的,再做一个新的。
2020-12-29
前面的账务处理是完全没有问题的,银行的利息一般都是统一在一年的时候开发票,你这个收到发票直接作为原来财务费用的附件处理就可以了。
2023-01-12
同学你好 这个可以的 直接冲暂估的就可以
2022-12-13
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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