可以的,就是那样做的
一个公司 借:库存商品 托盘 175172.41 应交税费/应交增值税/进项税额 28027.59 贷:应付账款 203200 借:应付账款203739 贷:银行存款203739 发票金额203200 转账金额203739 请问账务怎么处理
收到进项发票分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/预付账款 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税 …… 请问哪个对?
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师,进口货物,库存商品金额按进口海关增值税发票的完税价格吗, 分录为借:库存商品,贷:应付账款, 扣款增值税分录为 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 付货款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这些分录正确吗老师
老师请问 业务当月款票清的,附件发票和银行回单, 分录能否借:库存商品 应交税金-增值税进项税额 贷:银行存款,不走应付账款
销售酒类,开票可以不写单位和单价吗?
老师,我们企业是房地产租赁行业,收到的中介服务费增票,可以进项抵扣吗?
社保新规,强制上社保,现在我们公司的人员是工资拆分开在两家公司发放工资,一家公司上社保,这个情况有没有什么税务风险
老师,员工8月份离职,8月份的时候未及时办理停交社保导致9月份才办理按照社保新规当月离职当月社保也要缴纳,公司跟员工协商可以在8月份工资里扣除9月份全部社保费用700元(比如原来是个人承担200元,公司承担500元),现在我要申报8月属期的个税这个员工9月的社保费用(即700元)要在个税这里体现吗?
老师,原产地证明书在哪里办理的
员工在上班期间被人打伤了,住院医疗费怎么做账?
老师您好,公司厂房出租后按12%交了房产税后还要不要交没有出租时每年十月份申报的房产税,
老师 收到银行开具的贷款利息发票,进项税额可以抵扣吗,政策麻烦给一下,谢谢
老师,请问如果物业公司代收电费,可以让对方打款过来备注服务费,然后开服务费发票嘛?
老师,小规模纳税人开的免税发票占用季度30万的额度吗?比如这个月百分之一的不含税发票开了20万,免税的发票开了15万,要交那百分之一税率的增值税吗?
如果不走应付账款,年末怎么统计跟这家公司一共做了多少业务
你要统计就体现应付账款