同学,你好 之前分录红冲,再根据发票重新做分录
老师,我上个计提了水电费,这个月只付了水费,电费没付,都没取得专用发票呢?支付时要怎么做账?
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
老师 ,关于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得发票。 我12月份的会计分录能不能写成 预付账款:10000 银行存款:10000 计提房租: 管理费用: 10000 暂估费用:10000 收到发票:再怎么做分录
老师,请问, 7-12月的费用在12月时取得发票, 并支付了, 直接借:管理费,进项,贷银行存款吗?不需要每月分摊的吧
12月支付了水电费没取得发票计入了管理费用,贷银行存款,25年1月份取得了凭证要怎么做分录?
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
噢噢 那12月份正常应该怎么做?
同学,你好 12月份暂估费用 借:管理费用-水电费 贷:银行存款
收到发票了 分录是什么
同学,你好 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 贷:银行存款
?啊收到发票了没有进项税!
同学,你好 没有理解你的意思??你是收到专票了吗??
我不是说收到发票了怎么做分录吗
同学,你好 你是收到专票还是普通发票? 普通发票不做税额的,专票才有税额