你好,你上面写写着均已取得发票不是吗?你去查一下他的原始凭证里面的发票。l
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。 所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
提问:收入100万,支付运费90万,均已取得发票,按理利润就是10万,但是现在利润是80万,因为账务是代账处理的,和银行流水和发票可对应清楚,感觉是缺发票,没有员工,不存在无需发票可列支成本的情形,该如何查账呢?从收入角度可以吗?怎么查询
提问:收入100万,支付运费90万,均已取得发票,按理利润就是10万,但是因为做了一笔暂估80万,现在利润是0万,但是没有对应发票,冲销后利润就是80.因为账务是代账处理的,银行流水和发票与记账凭证可对应清楚,感觉是缺发票,没有员工,不存在无需发票可列支成本的情形,该如何查账呢?公司账务上有预付,用这个科目结转收入,因为是客户垫钱。24年这个科目预付余额是借方正数,25年收到发票做完是借方负数,但2月收到一张票做完是借方整数,这里存在晚开票情形吗?但是客户垫钱是要在我们结汇是拿着发票的。是不是这个科目参杂着收入和成本,有什么影响?
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
和记账能对应上。但是利润怎么这么多,不明白
或者该怎么查?
原始凭证里面的发票,你看下他取得的发票和他账上的是不是一样。然后,你不是说均已取得发票吗?那你从哪里看到均已取得发票?你得提供一个证明吧。然后,这证明和原始凭证核对。
拿着票和账核对的,每张票都能和记账凭证对上。100万收入,90万运费,怎么利润这么大,不明白
那他做了成本是多少?他做的成本肯定到不了90吧。或者是你看一下他的收入利润表不都有吗?先看一下总的这个金额是不是对的,然后再去查明细。
代账为了不交税,做了一笔暂估,所以没利润。需要查看有无缺失发票和晚收票情况。有晚的,今年1月也收到了,这个从往来可查明
那不清楚往来能不能查,不知道他暂估的时候是应付账款暂估做的这个吗?
其他应付款,一笔暂估,没有供应商。挂了供应商的都已找到。之前是觉得咨询费收入,没什么成本,但是如果拿去付了国内运费,会给开票,那其实不应该产生那么大的暂估,现在是对应这笔暂估,只能找出晚开票的一部分,还有大部分没有票,不知道是什么
你就看他账上有发票的做了多少, 然后你那边全部收到了发票的和他账上做的发票的对比,剩下的就是没有做账的,有发票的是吗? 然后这些有发票的没有做进去,现在补上,把之前的蛋固红冲不就可以了吗?
暂估100万,晚开票的只有20万,还有80万不知道是什么。已有的发票已全部开具,全部入账
看下收入做的是正确的吗?如果收入正确的话,那就没有办法查询了。 你收到的发票都做进去了 说明你的成本费用没有问题。正确 去查一下工资。
没有工资呢。现在利润和银行存款不太匹配
利润和银行没有关系, 银行存款是收付实现制, 利润是权责发生制。 他两个对比没有关系,查不出问题。
给你举个例子,我提前收到了A公司的货款,还没有销售给他货物,我的银行账上有钱,但是我没有利润。因为我做的是借银行存款,贷预收账款,它不影响利润。
那我们预付挺多的,代理应该是放弃了预收这个科目,所以有时根据业务,预付结转的免税收入,收的国外打款。24年预付金额有一家借方余额,是发票到的晚,25年1月收到做完是借方负数,2月来了一张发票做进去就是借方数,一直是晚到票,这里是不是有什么问题?
预付给对方,对方给你提供了货物或者是服务了吗?
对方是先帮我们垫钱,贷记预付,收到票在做结转,结转的是收入
借银行存款贷预付账款做这个,你的客户你用预付账款是这个意思吗?
是的,在结转,代理是这么做的
24年预付金额有一家借方余额,是发票到的晚,25年1月收到做完是借方负数 这个就是什么意思