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老师,建筑行业,一般纳税人,别人给我们开的生活服务*保洁费专票,当时做账,借,费用,进项税额,贷,银存,后面税务局不让抵扣,让进项税额转出,后面这张发票冲红了,对方又重新开了建筑服务*保洁费,后面冲红的发票和重新开的发票,应该如何做账,增值税申报表,那个红字发票进项税额转出

2025-03-12 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-12 13:52

借,应付账款, 贷费用, 应交税费,应交增值税进项转出 借费用, 应交税费,应交增值税进项。贷,应付账款 进项转出附表二二十行里面填写。

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不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
您好,等于说,这部分是红冲了的是吧
2023-08-21
你好 做进项转出里面的
2020-11-04
你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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