那个直接计入管理费用-土地租金

老师,我这边是苗木合作社然后一般纳税人开出有一百多万销售票子其中一些苗木的票子和一些用的机器票子栽种那种的,需要用机器操作那样式的票子也开出几十万,像这样的账务处理应该怎么做呀?老师
老师我想问一下,我公司是苗木专业合作社,一般纳税人,租土地用于苗木栽培,我们租进来的土地应该怎么做账务处理呢
老师,我想问一下,我们是苗木专业合作社,然后一般纳税人嗯,我们采购一采购十万块钱苗款,然后用银行户付的付给个人,从个人手里买的苗木没有任何发票,也没有合同,这种情况下账务处理应该怎么做啊?
老师你好,我想问一下一个问题,我是苗木专业合作社公司的,我们有一个这样的业务,起苗时用人工费和车费应该走什么科目?会计分录应该怎么做?老师,我们是用现金付款付的人工费
老师你好,我想问一下,我是苗木专业合作社公司的,小规模纳税人,我们有一个这样的业务,起苗时用人工费和车费应该走什么科目?会计分录应该怎么做?老师,我们是用现金付款付的人工费
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师为什么入管理费用土地租金里呢?为什么不入主营业务成本里呢老师?我不怎么明白,麻烦老师详细解释一下吧
计入费用和成本没有明确的规定,你可以计入成本哈
老师不管计入主营业务成本里还是管理费用里,最终结转损益时不受影响吧!还是减少本年利润的是吧
是的,那个不影响税收,税局不管
哦好的老师,明白了,那就走管理费用里
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。