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老师您好,我是一家监理公司,现在有客户挂靠我公司,我扣除税费后对方提供成本票,收到票后我计入劳务成本,现在是对方提前先把税费转进来了,我做了分录,借银行存款,贷其他应付款,老师就是我现在想请教下就是先收到对方转进来的税费,然后再收到对方的成本票,这种的我应该在怎么做分录呢

2025-03-14 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 09:13

借、劳务成本贷、其他应付款。

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快账用户8264 追问 2025-03-14 09:29

老师,这些分录我已经在24年全部都做了,就是对方挂靠我们项目,然后我们给对方开发票,对方在开成本票报销,提前把税款转进来的,您看下这些分录,然后现在是我的账不平,就是其他应付款一直有余额,我感觉我做的不合适,老师麻烦您帮我看下

老师,这些分录我已经在24年全部都做了,就是对方挂靠我们项目,然后我们给对方开发票,对方在开成本票报销,提前把税款转进来的,您看下这些分录,然后现在是我的账不平,就是其他应付款一直有余额,我感觉我做的不合适,老师麻烦您帮我看下
老师,这些分录我已经在24年全部都做了,就是对方挂靠我们项目,然后我们给对方开发票,对方在开成本票报销,提前把税款转进来的,您看下这些分录,然后现在是我的账不平,就是其他应付款一直有余额,我感觉我做的不合适,老师麻烦您帮我看下
老师,这些分录我已经在24年全部都做了,就是对方挂靠我们项目,然后我们给对方开发票,对方在开成本票报销,提前把税款转进来的,您看下这些分录,然后现在是我的账不平,就是其他应付款一直有余额,我感觉我做的不合适,老师麻烦您帮我看下
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齐红老师 解答 2025-03-14 09:31

应付款有差额的,借其他应付款贷营业外收入。

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借、劳务成本贷、其他应付款。
2025-03-14
您好,借:银行存款;贷:其他应付款——挂靠方 收到票 借:劳务成本;贷:其他应付款——挂靠方
2025-03-13
借银行存款 贷其他应付款
2020-12-24
您好, 这么做是没问题的
2021-04-14
产生的原因是付少了? 还是计提多了?
2024-11-25
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