你好,你们的成本主要是什么?
票据贴现出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,贴现金额250000元,贴现率每月0.6%,异地结算期3天,求贴现利息和实际贴现金额
行业:其他测绘地理信息服务 增值税税负率和企业所得税税负率是多少?
应该退给单位的某一个职工的养老保险,借其他应收款-某人,贷:其他应收款-应收职工养老保险个人部分,对吗?
固定资产折旧完了,现在搬厂重新算固定资产,怎么做账
数电发票可以一次开600万发票吗
老师您好,我们公司为其他公司提供服务,然后其他公司把钱已经转过来了,但是我们公司还没有开票给他们,我们公司关于这个的会计分录怎么做
你好! 汇算清缴退回去年的所得税费用3000元,怎么做会计分录呢?
老师,请问缴纳购买土地使用权的契税和印花税都入到土地使用权吗
老师好,老师我想请教就是我们有个工程劳动监察大队要求备案,然后开农民工工资专户,但是我们是挂靠在别的单位的,开农民工工资专户需要签三方协议,监察大队说发包方、总承包方还有银行,老师,我们公司可以直接和甲方还有银行签订农民工工资三方协议吗?我问监察大队她说不可以这样,别人只认大合同,老师有宝贵意见可以指点一下我吗
老师,小规模注销已经完成,银行账户里的钱是按退股比例的金额取出来吗?
提供技术服务呀
我的意思是说你们有成本吗?还是人工工资这些就是成本。
跟人工工资没关系,工资是公司发的,这些收入,是公司给对方公司提供技术服务收到的服务费呀
成本如果还没有来的话可以先暂无成本入账。
是没有任何成本的 老师,只是提供技术服务
也就是说我们没有采购
那你们这个就是没有成本。只能是人工工资作为费用。
那现在计入收入了,成本还结转不,难道有收入不管成本了吗?
对,如果你想要成本的话,可以把员工的工资计入到成本里面。
老师的意思是,吧现在对员工发放的薪资合计数作为成本计提吗?
对,没错的,就是这么做。
分录是。借:劳务成本,贷:应付职工薪酬,借:主营业务成本,贷:劳务成本,是这样做的会计分录吗?
没错了,是这么做的。
好的,谢谢老师的支持
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢