你好,这个你要先跟税务局说明,你先交税,然后后续申报不开票收入的负数。

我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
老师,我们是不动产租赁的,公司收取的部分租金和物业费是没有开票的,也不确定后期要不要开票,我现在是计入了预收账款,如果后期一直不开票,这个预收款需要怎么处理?
老师,物业公司如果每个月收取的物业费已经按了应收来确认收入计提,那么每个月再收到业主交来的物业费,是不是不用理会他是预存还是交历史费用?先把收到的钱冲销应收,剩下的就是预收,这样可以吗?
老师,我们公司是物业公司,有业主要求补开2018年到2023年这期间交的物业费发票,以前收的物业费没开发票的,都按未开票收入入账报税了,现在补开的发票,怎么入账报税?还是不做账不报税?
老师,您好!我是物业公司的,有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益,我们之间约定了如何分成,公共收益的收费都交了增值税,确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入,属于业主的就没有确认,这个账务处理是对的吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?