借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增。发票放到我上面给你写的那个凭证后面就行。

老师 2022年的银行手续费发票 今年3月才开 但我一直没入账 每个月手续费直接计的借财务费用 贷银行存款收到发票应该怎么记账
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
应收账款收到供应链的手续费当时已经做到财务费用里面了,隔了几个月才收到发票该怎么做账?当时是借财务费用贷银行存款
请问:2023年银行手续费已经记入财务费用/银行手续费(做账的时候发票没有收到)。在2024年才收到2023年支付的银行手续费的增值税专用发票,请问2024年怎么做账呢?
老师,原来的银行手续费没有发票,直接就记:借:财务费用,贷,银行存款,现在收到发票了,而且是专票,这个分录怎么处理?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
老师,请问一下买入八台空调入固定资产是一个一个入,还是可以一个总价入
老师你这笔分录是在2025年的记账吗?然后汇算调增是在2024年汇算清缴里调增进项税额金额吗?
是的,对的,是这么做的。
那2024年费用在2025年开的普通发票,没有可抵扣进项税额。那怎么处理?
借其他应付款,但利润分配未分配利润。 借利润分配未分配利润,贷其他应付款之前已经做了费用的情况下,可以做这个暂估和发票一样的。你也可以把这个发票放在去年的凭证后面,今年什么都不需要做。