借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增。发票放到我上面给你写的那个凭证后面就行。
老师 2022年的银行手续费发票 今年3月才开 但我一直没入账 每个月手续费直接计的借财务费用 贷银行存款收到发票应该怎么记账
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
应收账款收到供应链的手续费当时已经做到财务费用里面了,隔了几个月才收到发票该怎么做账?当时是借财务费用贷银行存款
请问:2023年银行手续费已经记入财务费用/银行手续费(做账的时候发票没有收到)。在2024年才收到2023年支付的银行手续费的增值税专用发票,请问2024年怎么做账呢?
老师,原来的银行手续费没有发票,直接就记:借:财务费用,贷,银行存款,现在收到发票了,而且是专票,这个分录怎么处理?
请简述汇兑、托收承付和委托收款的异同。
老师,我们做完为乙方,发票项目名称具什么,税收编码是属于其他现代服务吗?对方是一般纳税人可以开专票吗?是6%的税率吗
老师请问一下,生产车间支付一大笔旧设备改造费,要计入什么科目,分录怎么做合适点
企业所得税汇算清缴退税金额达到多少税务会查账
公司主营业务收入➕其他业务收入,报增值税时候,其他业务收入填哪里?
建筑公司投标保函需要交印花税吗
老师你好,我们是供水行业,我们租别人的管道,对方开来的管输费我应该计入哪个科目
老师您好,我家这个月交的增值税,城市维护建设税,教育费附加税,地方教育附加税,分录为借:应交税费-未交增值税 税金及附加 贷方:银行存款 这样的分录对吗
老师 用于研发用的固定资产 怎么计算折旧费用的呀
老师,我现在有点困惑 我用的金蝶精斗云做账,我在看季度的利润表 营业成本 本年累计金额是 12280046.29 我自己登记的表是按发票登记的 营业成本的本年累计是 12309793.61 差额主要是在 2月有一笔差旅报销 不含税 471.7 ,计入管理费用,5月有一笔房租发票 不含税 20443.76 ,计入管理费用, 6月 购买一台pos机 不含税 8831.86 ,计入固定资产 我这样应该没错吧老师,麻烦帮我解答下
老师你这笔分录是在2025年的记账吗?然后汇算调增是在2024年汇算清缴里调增进项税额金额吗?
是的,对的,是这么做的。
那2024年费用在2025年开的普通发票,没有可抵扣进项税额。那怎么处理?
借其他应付款,但利润分配未分配利润。 借利润分配未分配利润,贷其他应付款之前已经做了费用的情况下,可以做这个暂估和发票一样的。你也可以把这个发票放在去年的凭证后面,今年什么都不需要做。