借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增。发票放到我上面给你写的那个凭证后面就行。
老师 2022年的银行手续费发票 今年3月才开 但我一直没入账 每个月手续费直接计的借财务费用 贷银行存款收到发票应该怎么记账
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
应收账款收到供应链的手续费当时已经做到财务费用里面了,隔了几个月才收到发票该怎么做账?当时是借财务费用贷银行存款
请问:2023年银行手续费已经记入财务费用/银行手续费(做账的时候发票没有收到)。在2024年才收到2023年支付的银行手续费的增值税专用发票,请问2024年怎么做账呢?
老师,原来的银行手续费没有发票,直接就记:借:财务费用,贷,银行存款,现在收到发票了,而且是专票,这个分录怎么处理?
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师你这笔分录是在2025年的记账吗?然后汇算调增是在2024年汇算清缴里调增进项税额金额吗?
是的,对的,是这么做的。
那2024年费用在2025年开的普通发票,没有可抵扣进项税额。那怎么处理?
借其他应付款,但利润分配未分配利润。 借利润分配未分配利润,贷其他应付款之前已经做了费用的情况下,可以做这个暂估和发票一样的。你也可以把这个发票放在去年的凭证后面,今年什么都不需要做。