借:费用 的100贷:应付职工薪酬100 发放的时候 借:职工薪酬100 贷:个税3 银行存款97 交税时候 借个税3 贷:银行3

请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
老师在12月底计提全年一次性奖金 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 奖金 1月份再做,借应付职工薪酬 奖金 贷银行存款 应交税费个人所得税 借应交税费 个人所得税 贷银行存款
老师好,我们做工资计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时候 借应付职工薪酬 贷 :个人社保部分 个税及银行存款。这样对吗?
老师,计提工资的分录借管理费用100贷应付职工薪酬100 发放借应付职工薪酬 100 贷银行存款100,我想说那个社保费应该怎么做呢
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
请问老师,有没有销售商品单价在十几万以上的老师,提成怎么定的,比如提成点,提成阶梯,或者底薪阶梯,麻烦给个参考哈
老师,请问, 其他应收款,有一个明细科目是20000元印度卢比,是几年前借支,当时的分录是:借:其他应收款 --李明 20000, 贷:银行存款(卢比)20000,前任做的报表一直是把这20000元卢比直接合并其他应收账款明细科目的人民币金额填。比如其他应收款--张三500元人民币,李明20000卢比,报表他填其他应收款的金额是20500元,请问。现在我应该如何调整?
老师,新华书店那边因为政策改革,后期我们找他们订的试卷,要开文化服务类型的发票,这个项目是不是不对
一般纳税人月底一般什么时候勾选发票?具体怎么操作在税局系统上
老师,宿舍租金开的是专票,往年有抵扣,没做进转出,现做账要转出来不,还是直接当普票使用
2026年1月份收到2025年的个税手续费,怎么做分录?有入账:借:银行存款 贷:营业外收入 手续费记得要交增值税,如何补做分录?目前公司一直有留底税没用完,补做分录后会影响2025年的所得税汇算清缴吗?
预收工程款做了收入没开发票,现在开具发票账务处理怎么做
劳务派遣开票的模板有吗?
老师,我们企业给客户单独加工了一款产品包装物都是他们客户自己购买的,我们只提供散酒,这个酒到市场上销售对我们厂来说没有什么风险吧,就这个模式操作
民非企业 现金流量表期末现金及现金等价物净增加额不等于资产负债表货币资金余额咋办
也就是到账的金额是扣去个税的3对吧
那个个税是从应付工资100扣除