借:费用 的100贷:应付职工薪酬100 发放的时候 借:职工薪酬100 贷:个税3 银行存款97 交税时候 借个税3 贷:银行3
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
老师在12月底计提全年一次性奖金 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 奖金 1月份再做,借应付职工薪酬 奖金 贷银行存款 应交税费个人所得税 借应交税费 个人所得税 贷银行存款
老师,计提工资的分录借管理费用100贷应付职工薪酬100 发放借应付职工薪酬 100 贷银行存款100,我想说那个社保费应该怎么做呢
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师:一般纳税人,之前未做结转增值税分录,缴纳时直接做成应交增值税已交税金,怎么调整为正确分录?
酒店,小规模,销项开具了住宿费,会议费,餐费,请问,需要交印花税吗
建筑服务业,我公司挂靠别人公司,我公司打款到被挂靠公司用于购买设备,那么我公司和被挂靠公司分别怎么账务处理
c举个例子说明一下,不太理解
老师 请教下 2024.10有工资5万没有入账 2025怎样做
老师,第三季度申报表有哪些变动
资产负债表不平,差额刚好是欠员工的报销款,员工帮公司购买的东西我记入了管理费用,办公费,贷方是其他应付款,我是哪一步做错了呢
老师,这个调汇怎么算金额?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末调汇是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75吗?是以人民币为准还是美元?
自产农产品,一般纳税人是不是可以无限量的开免普票?
老师,我以前的记账公司 财务总监他给我一个酒店的账让我练习,然后告诉我他家做账的模式,我多练习下记账公司的账,对我未来找工作是不是也有帮助呀,他说我实操经验太少。因为他带的户都是业务比较多,稍微复杂一点的,麻烦老师好好回复
也就是到账的金额是扣去个税的3对吧
那个个税是从应付工资100扣除