您好,借:银行存款 贷:应缴财政款 借:应缴财政款 贷:银行存款

公司扩建,买一快土地,已经支付100万的土地保证金(土地诚信金)已经收到行政事业单位开具的资金往来结算票据;已经支付了土地出让金3620700元的,50年,已经收到非税收收入通用票据;公司基本账户收到来自财政所的补贴2659960.94元;公司在土地上进行平整费用支付了建筑公司300万元(材料机械租赁劳务费用)这所有分录怎么写
我是一个养猪卖猪的公司,前期有很多建厂开支,买地花了900万,十二月收到财政拨款205万,备注的是公司基础建设资金,应该是属于奖励性资金,因为属于有机产业。还备注的有财政上的土地返还资金,前期土地入的无形资产。这个怎么入账呢?
老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
老师,请问公司收到一笔租金收入,开票了,但这租金收入要上交财政局,等他返还的那部分才是收入,可以这么做账么:借:银行存款,贷:其他应付款,但是我开票了,在税务上我不应该是做收入么……
老师好!年底利润盈余,如何做账务处理
老师好!软件做账,年底做什么账务处理,麻烦老师指导
老师您好,我们12月有份员工报销,我们已付报销款,账务处理已做(借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款)。1月份发现该笔报销其中住宿费发票把我们的税号开错了,现在要求对方给我们重开,那我们12月份的账务处理应该咋做?1月份收到新的发票后又该怎么做账呢?
公司开超市购买的吧台及导台,属于固定资产什么分用友U净残值率可以不填吗
老师我们成立了一个劳务个体工商户上个月开了5万的劳务费,这个需要报增值税和经营所得税吗,是在哪里申报?
公司开超市购买的吧台及导台,属于固定资产什么分类?
请问老师,26年1月开始,关联企业之间无偿借款,不再视同销售缴纳增值税,那非关联企业之间无偿借款,需要视同销售缴纳增值税吗?
请问有高薪企业研发费用模版吗
老师,有一公司不怎么经营了,有一笔存货要做进项转出,我现在的应该怎么做?它是原材料有一点余额周转材料有一点余额,还有库存商品也有一点余额。
老师您好,小规模收的房租钱,增值税其他业务收入在增值税表里申报吗