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您好,24年9月份把一张员工报销的费用专用发票入成了普票,没有做进项,25年3月才发现,但是发票在24年认证了,今年怎么调账

2025-03-14 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 12:40

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:以前年度损益调整

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同学你好,刚才回复你时,答疑画面结束了,无法发出去 对于这个问题, 如果能开账,最好全部计入12月,不考虑发票日期 但是,你上面提到 要 贷款,想让2024年财报为盈利,所以,我建议 就不要开账了,全部计入2025年1月 方法就是按照上面一起提到的方法
2025-01-30
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
你好!可以转到库存成本
2024-06-25
你好,你现在可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整。
2025-02-07
你好 ;   可以入账的。但是跨年损益要走以前年度损益调整科目处理的  
2021-08-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

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