什么时间可以使用的

老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
老师,长期借款240万,每月还13万要还36个月,每月还款13万中15813为租息开普票,这个分录怎么做呢
老师,小规模企业刚刚拿了营业执照,这边需要做什么
老师,小规模企业刚刚拿了营业执照,这边需要做什么
请问老师录用退役军人需要什么条件可以减免增值税呢?
老师,请问,本年利润借方余额是15331,怎么样结转呢?搞个分录跟金额,谢谢
老师晚上好,我们公司是园林绿化工程有限公司,老板给我一个结清证明单,里边内容是对方公司欠我们公司欠款10万,然后协商完后用对方公司用现金付10万,已结清了,老师我收到这样的结清证明单我应该怎么做账呀?
老师公司900万收入12.31日前的采购有200万,增值税按700万交,请问所得税的话1月分进来的票能作为成本抵扣吗
老师,交流干部租车位及物业费怎么做账?
著作权可以100%出资吗?
老师你好,关于个税申报和发放的问题,工资是月底才发上个月的工资,有些人是按产量计算工资,目前是按上个月银行实际发放的工资来申报的个税的,现在有一个员工离职了,工资直接从现金支付给员工,我的问题是,现在申报12月的工资怎么申报?(12月发的是11月的,12月的工资现金支付的)
现在已经到公司了,还没开始使用
你这做法2月份可以使用的话,可以的。
发票总共两张,贴哪个分录上呢?
第一个放到1月份。1月份放3万的。 二月份儿放剩下的,或者是都放到2月份儿都行。