什么时间可以使用的
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
老师,电子税务局,销售方的开票信息在哪里录入?
老师好,商砼企业,矿渣和矿粉是一个东西吗
我们要把固定资产,售卖出去,做到其他业务收入,且没有收到款,帮忙写下完整的分录
老师你好,老板考虑找中介公司用无形资产实缴,请问这样操作风险大吗??
老师 账平了后是不是就可以网上办理注销了
老师,我们是一家劳务公司,也做那些市政,买的水泥红砖滤清材料室直接用在工程上使用,账务上怎么处理
你好!本期负债表季报期初数是电子税务局带出来的期初数,直接填写期末数就行还是按本期余额表期初填啊
第一个人员已经离职了,这个怎么处理
补交24年的增值税税款41415.91,罚款20708,滞纳金7250.07,怎么做会计分录?
老师,这个例子中的利息,企业向自然人的借款的年利率超过企业的同期利率,是不是只能按企业的同期借款利率来扣,帮我看一下有没有超过,要怎么做啊这道题
现在已经到公司了,还没开始使用
你这做法2月份可以使用的话,可以的。
发票总共两张,贴哪个分录上呢?
第一个放到1月份。1月份放3万的。 二月份儿放剩下的,或者是都放到2月份儿都行。