什么时间可以使用的
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
管家婆显示没有软件狗无法接入
老师,您好!代扣代缴的养老金个人部分,是走其他应收款还是走其他应付款科目呀
老师你好,我们中财务公司,2023年的时候接了一家一般纳税人,他们只给了一个基本户,今天又给了一个一般户,但我们期初没有录过一般户的期初,现在我们要怎么处理一般户的期初?
合伙企业里面除个自然还有企业,经营所得税是只申报自然人吗,然后是按占股比例分配费用吗
老师,我接了一家小规模纳税人,什么时候建帐,
公司有应付账款,挂账时间已经超过两年,对方单位已失联,账务上是不是结转到营业外收入?如果将应付账款这样结转到营业外收入,是否需要交纳增值税和企业所得税?
老师,一般纳税人简易办法开具的3个点专票可以用进项抵扣吗?
公司用银行账户购买的理财产品,随时可赎进赎出,保本,怎么做分录?(理财收益是结息在理财账户中的) 购买时,赎回时,结息收入怎么做~
老师,所得税汇算清缴时,基本信息的科技型中小企业的填写,是按什么填
老师,24年暂估的费用,25年汇算清缴前未取得发票,怎么做账,税务怎么处理
现在已经到公司了,还没开始使用
你这做法2月份可以使用的话,可以的。
发票总共两张,贴哪个分录上呢?
第一个放到1月份。1月份放3万的。 二月份儿放剩下的,或者是都放到2月份儿都行。