没有实际发放,汇算时要调增
请问老师:21年没发放的已计提的工资,我已经转到其他收账款的贷方,汇算清缴不想调增行不行啊? 调增的话要交好多企业所得税,工程没有结算,还欠上2百万的工资,账面亏损24万。怎么好呢
个税汇算清缴时,实际发放的工资和申报的不符合,也没有交其他4险一金,可以申述公司么?
老师你好问下,工资给员工个税申报多了,实际发放没得那么多,欠的工资在个税汇算清缴的2024年5月之要发放完吗?
建筑公司,如果23年有些工资还没发也还没申报,等到24年汇算清缴之前发放并且申报个税,那么还能算2023年的成本吗?还可以冲23年的利润吗
老师好,请问一下23年把工资个税都申报了但是实际未发放,那24年在汇算清缴之前把23年的工资给发放了,企业所得税税前就可以扣除了,那24年发放的23年的工资是不是就不用做个税的申报了
收发类别、采购类型与销售类型在供应链管理系统中的重要作用。
老师,我们个体户是定期定额,不用做帐,但是有几个工人的工资,我需要做工资表吗?做了工资需要申报个税吗?法人可以给在这个工资表里做工资吗?
假设转入公司账户,备注了投资款50万 借:银行存款 50万 贷:实收资本 50万 计提印花税 借:税金及附加 125 贷:应交税费—印花税 125 这个分录对吗?
老师,你好,制造业投放的广告费用一般限额是多少不会触发税务红线,还有科技公司这边的广告费用税务红线
采购赠送的货没有发票,销售出去客户要开发票,可以开出去吗?
老师 暂估成本如果冲销不完怎么办
老师,您好,看一下这笔业务的会计分录如何入账,这个是融资租赁,直接租赁固定资产,图片的每期租赁,融资公司已开首期租金增值税专用发票,13%税率,价税合计34000元,不含税金额30088.5元,税额3911.5元,第一期租金增值税专用发票,13%税率,价税合计1606.5元,不含税金额1421.68元,税额184.82元,第一期到第六期是一样的已开增值税专用发票,第七期已开增值税专用发票13%税率,价税合计6522.58元,不含税金额5772.19元,税额750.39元,第一期到第七期租赁已经银行存款支付
发现有专票当时没做进项税,当成普票录了凭证,怎么办?
老师,你好,我想问下如果公司想要利润为0,这个交增值税的临界点怎么算?如果利润为10万,这个增值税交多少可以?
老师,供应商开发票专票3点/13点的,老板问怎么合适?选择哪个?3%的话就是我们额外加三个点,如果要13点的发票的话就需要我们加13个点,我应该怎么选择呢
好,谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!