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老师,从公户把钱提到个人卡里再发工资,这样做分录对吗?1.计提工资 借:管理费用-工资 ​贷:应付职工薪酬-工资 2.提到私人卡:​借:其他应收款 ​贷:银行存款 ​3.发放工资:借:应付职工薪酬-工资 ​贷:其他应收款

2025-03-15 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 09:52

是的,对的,是这么做的。

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快账用户7650 追问 2025-03-15 10:32

老师,24年销售做了应收账款,25年1月收到这笔回款,要怎么做账?24年的汇算清缴要调整吗?还是25年1月收到回款做:借:银行存款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2025-03-15 10:32

借银行存款 贷、应收账款。

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快账用户7650 追问 2025-03-15 10:39

24年的汇算清缴不用调了吗?

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齐红老师 解答 2025-03-15 10:40

这个是的不需要调整的呀。

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你好,如果工资是68000,个人负担的社保是8000,是第二种方式正确
2023-10-15
你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-14
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
借应付职工薪酬, 贷其他应付款法人。如果他发下去。
2023-10-18
你好,这个没有问题的,正确的。
2024-10-17
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