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计提工资: 借:管理费用—工资60100, 贷:应付职工薪酬—工资60100, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资60100, 贷:银行存款51879.18, 其他应付款—个人社保6920.82 其他应收款—水电费300 其他应收款—扣款1000, 老师,这笔分录,其他应收款在贷方是负数对吗?

计提工资:
借:管理费用—工资60100,
贷:应付职工薪酬—工资60100,
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资60100,
贷:银行存款51879.18,
其他应付款—个人社保6920.82
其他应收款—水电费300
其他应收款—扣款1000,
老师,这笔分录,其他应收款在贷方是负数对吗?
2020-12-21 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 09:14

您好,也可以的,仅仅需要重分类而已。

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您好,也可以的,仅仅需要重分类而已。
2020-12-21
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-14
你好,如果工资是68000,个人负担的社保是8000,是第二种方式正确
2023-10-15
社保、公积金计提,只要计提单位部分的
2021-03-17
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