同学,你好 收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 一般所有权转移,就要确认收入,并结转成本,看你的描述在3月份做
老师,结转工程项目成本时,用收入除以合同金额乘以预估总成本,再减去以前会计期间累计已确认费用后的金额。请问下从账上怎么得出以前会计期间累计已确认费用。上次结转该工程是5月份。
老师,请问,我有一批货物一月份采购过来,一月份出口的,开销项发票是二月份开的,我一月份出口怎么做会计分录,二月份确认收入的时候,结转成本怎么结转?老师,麻烦详细的会计分录写一下,谢谢!
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
我们是电商公司,发出的货与收入有时间差,请问月底结转成本感觉不准确怎么办?意思是成本高,而收入低不匹配怎么办做账?
11月代理公司做账,预估材料成本,钱已付款,他写的是借合同履约成本,贷银行存款,结转分录借主营业务成本,贷合同履约成本。我这个月收到票了,想冲回上个月的分录,请问怎么做分录
老师,请问对账函有没有
老师好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房开公司上班,(备注:我发现公司有些资料不规范,并多次和老板沟通 要他找些专业的人来规范化,可老板并不太重视,要我和其他人来 我不答应,在公司只是做简单的,保管票据)公司一直有会计和出纳 我曾和老板沟通将我保管的票据交给她们 可公司的人都不接 总推三阻四找理由 导致保管的票据搁置,而我是2022年12底离开公司。在2023年1月至4月底老板总让我断断续续来公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票据,导致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工资也没支付。我今年也是陆陆续续过来要工资。
老师 问您个问题 我公司4月取得一张个人代开的劳务发票(保洁费)1200元,不含税金额1188.12,税额11.88。还收到一张完税证明12.29(上面是增值税和城建税),是保洁去代开发票的时候缴纳的,我公司承担这部分开票税费12.29。在同月支付给保洁保洁费1200+开票税费12.29=1212.29元,代开发票的个税我公司也承担。请问个税怎么计算,基数是什么,我公司承担的这些税费需要所得税纳税调增吗
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38720去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,支付个人居间费是什么意思?一般是哪些行业有
老师请问一下,数电里的库存发票还有很多21年和22年23的顺丰快递专票和车保险,房租发票,这些之前会计都没抵扣也没有做账,现在我接手了了这到时要怎么消化掉?
@郭老师老师,我们去年确认了借方:应收账款620000 贷方:主营业务收入601941.75 应交税费——增值税(销项)18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止,要冲红26万的发票,应该怎么账务处理?写一下具体的分录以及汇算清缴表格如何填写?
老师,如果公司有三名员工,每人公司承担1100左右,个人承担400多,现在社保一人缴纳400多,别的两人没有收入,那请问社保这块帐怎么做?计算明细是多少?
老师您好!请问下去年燃气公司开专票给我们公司,税号是错的,然后在今年4月重开专票给我们公司,去年是因为没有正式生产,挂的是长期待摊费用,今年正式生产了,那么订正过来的凭证分录,是做长期待摊费用处理,还是制造费用处理,这个燃气费是用于车间生产的,谢谢
员工离职补偿分两次发放是年度的,如何个税税务申报
按3月发货,3月开票开票时间确认收入吗?
同学,你好 嗯嗯,是的