如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 如果是小规模按1%

简易计税做分录的时候,在应交税费简易计税,这里是按三个点金额写,然后做减免一个点的税额的分录刁?是否可以直接在应交税费一简易计税,这里写两个点的金额呢,不通过营业外收入
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
小规模开了3个点和1个点的票,报增值税出现3减1赠策的本期发生额大于开具1%增收率增值税发票不含税金额406722.84的2%,我们合计不含税开票449990.8,税控盘上实际销售税额是4099.2,本期应纳税额填的13499.72,应纳税额减增我填的94400.52,这样不就交4099.2的税吗,是那里填错了吗
老板,现在税点是1个点,做分录的时候是计提一个点的税点。借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费增值税1个点。在申报增值税时候销售额不超30万是免增增值税,但是申报表是3个点的税款免增。我会计分录还需要计提2个点的税点吗?
老师,你好,应交税费销项报税是8004.05,做账是8004.04,两者有0.01的差额,如果按照报税的来做账改账的话,这个0.01的差额是进入哪里呢?怎么写分录? 借:营业外收入 0.01 贷:应交税费-应交增值税(销项)0.01 这个是营业外收入还是营收外支出呢?是这样写分录的吗
老师 我家是卖服装的个体户 2025.7-2026.6月申报的营业额达到了450万 7-9月的加在一起会超过500万 那我7-9月份的营业额 直接按照13%计算增值税吗
老师,进货库存21吨,出库22吨多,可以吗,说是磅差,怎么做账
老师您好,请问银行余额是对的,但是银行利息收入是给另外一个公司的,因为这U盾是给他们用的,是我少记了还是怎么回事,我这个应付给对方的金额差这个几块钱利息?
老师,您好!请问一下报企业所得税的时候实际应付职工薪酬是从哪里看?
个体工商户,利润一个月一万,季度营业税要交多少税啊
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
老师,现在的小规模确定收入的时那个销项税额是按多少个点提?按3个点还是1个点??比如销售收入3000元,这个会计分录怎么做?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本,请问可以抵扣进项税吗?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票,请问可以抵扣进项税吗?
老师,我们销售产品,从工厂进货,定做了小样做赠品,但是小样也标了价格,如果有客户买也是可以卖的,至今从来没销售过,都是赠送,那我如何确认收入呢
申报我知道是报2%申报,我现在问的是会计分录做账时,应交税费是按2%做还是按3%做
直接按/1.03*0.02计算增值税
如果是按3%做应交税费会计分录,那是不是支付税费的时候那1%做营业外收入,如果是按2%做应交税费会计分录,那1%的差额是不是计入固定资产清理里
是的,就是那样子的
那剩下的1%差额就是做到固定资产清理里是吗?
是的,剩下的1%差额就是做到固定资产清理
那还有个问题,价值比较高的低值易耗品也当作废旧资产销售了,是不是也是按3%减按2%交增值税
没有计入固定资产的不行
那价值比较高的低值易耗品我售卖我能开3%的税率吗?
一般纳税人,遇到这种售卖价值比较高的低值易耗品情况是只能开13%吗
是的,那个只能开13%的税率的