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年末暂估了费用,分录做的是: 借: 管理费用—其他 贷:其他应付款 次年发票回来了,这个分录应该怎么做啊

2025-03-20 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 17:27

发票直接附在那个凭证后边就行

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快账用户9658 追问 2025-03-20 17:30

我这个贷方是其他应付款—-暂估.发票直接付后面的话,我付款的时候分录 借:其他应付款—-暂估 贷:银行存款 这样对不

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齐红老师 解答 2025-03-20 17:31

是的,直接那样冲平就行

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发票直接附在那个凭证后边就行
2025-03-20
多出的部分直接计入利润分配-未分配利润
2025-03-24
借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷其他应付款
2024-04-17
你好   你这个 实际发生的金额是800还是1000元 ; 不嫩直接这样来冲掉的;   
2021-05-15
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021-07-13
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