发票直接附在那个凭证后边就行

去年暂估的费用 ,今天来的主营业务成本的票,票是今年开的,怎么做分录,原来暂估的是借:管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录,去年做的是借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,今年来了费用票怎么做分录
23年暂估费用5万,24年1月发票陆续回来,分录: 23年暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 24年发票回来: 借:管理费用 贷:银行存款 借:主营业务成本(红字) 贷:其他应付款(红字) 这样做分录对吗
年末暂估了费用,分录做的是: 借: 管理费用—其他 贷:其他应付款 次年发票回来了,这个分录应该怎么做啊
(小规模纳税人)年底发票没有及时收回来,暂估了费用。现在发票回来了,暂估的少了,分录怎么做 暂估时: 借:管理费用---暂估 50 贷:其他应付款---暂估 50 发票回来时,直接放在了12月份暂估的那张凭证里,,付款时: 借:其他应付款----暂估 50 贷:银行存款 50 但是实际发票多,多出来的部分怎么做分录啊?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?可以用公司个人账户发吗?
钱公账打款给个人,个人开个体户的发票怎么做账
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?
老师,小微一般纳税人增值税税负多少
老师,现在车辆维修费开在什么税务里面呢?
对方卖给我们1万的材料,开了1万的发票,我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元,但是之前发票都开了1万了,他们是不是得红冲发票,按照销售折扣开8000的发票给我们,还是说不用,我们自己调账就行呢?
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,个人汇款15万,现在要求开他们公司普票,可以开吗
公司出售小车怎么开发票
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
我这个贷方是其他应付款—-暂估.发票直接付后面的话,我付款的时候分录 借:其他应付款—-暂估 贷:银行存款 这样对不
是的,直接那样冲平就行