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(小规模纳税人)年底发票没有及时收回来,暂估了费用。现在发票回来了,暂估的少了,分录怎么做 暂估时: 借:管理费用---暂估 50 贷:其他应付款---暂估 50 发票回来时,直接放在了12月份暂估的那张凭证里,,付款时: 借:其他应付款----暂估 50 贷:银行存款 50 但是实际发票多,多出来的部分怎么做分录啊?

2025-03-24 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-24 16:42

多出的部分直接计入利润分配-未分配利润

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快账用户7214 追问 2025-03-24 16:43

那分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-24 16:46

是的,发票附在后边这个支付款的分录后边

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相关问题讨论
多出的部分直接计入利润分配-未分配利润
2025-03-24
你好   你这个 实际发生的金额是800还是1000元 ; 不嫩直接这样来冲掉的;   
2021-05-15
你好,汇算清缴回不来的纳税调整。 然后收回来发票的部分可以直接贴在原来的分录后面或者红冲发票部分的。然后再按发票入账。
2023-04-17
你好,如果没有汇算清缴,建议修改去年的凭证,按照实际的发票金额入账。
2021-04-13
你好,实际业务是47000的吗?
2021-04-10
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