多出的部分直接计入利润分配-未分配利润
去年的时候暂估费用分录,借:管理费用-暂估 20万 贷:应付账款-暂估 20, 今年发票收到了,只有15万,另外5万回不来了,清算清缴,账务处理及分录怎么写?
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
年末暂估了费用,分录做的是: 借: 管理费用—其他 贷:其他应付款 次年发票回来了,这个分录应该怎么做啊
(小规模纳税人)年底发票没有及时收回来,暂估了费用。现在发票回来了,暂估的少了,分录怎么做 暂估时: 借:管理费用---暂估 50 贷:其他应付款---暂估 50 发票回来时,直接放在了12月份暂估的那张凭证里,,付款时: 借:其他应付款----暂估 50 贷:银行存款 50 但是实际发票多,多出来的部分怎么做分录啊?
老师,生产线折旧年限是几年?
老师,员工上一家一直没离职,9月份入职,答应8-4月每个月给5000元,现在把4-8月的工资,平均在9-12月发给他,个税上会有什么税务风险吗,风险大吗
是每个公司的会计都是一批人,有出纳岗,费用核算岗,往来核算岗,税务会计岗,总账报表岗吗?是不同的行业他的会计岗分类不同吗,有没有那种小企业整个公司只有一名会计的情况?
老师我们以进货价原价把货卖给别人了,没有加价,这部分收入还需要申报缴纳增值税吗
银行承兑保证金账户利息转同一银行账户,是不是这样做: 借:其他货币资金, 贷:财务费用,再借 银行存款, 贷:其他货币资金?
报企业所得税的时候,这个税金及附加灰色的写不了,那么最后的税务局的数据我快账软件里面的数据就差这个差额怎么办?
公司法人把款打入公司账户写的是投资款,本来是用于货款的,这个怎么做账好?
老师,员工在别家单位买社保了,不无法在公司参保,对公司有什么风险吗?
请问城建税,教育费附加,地方教育费附加税率分别是多少?
9-10月份公司招聘了一些临时工,10月份要发9月份的和10月份的这些工资,可以10月份前几天付9月份临时工的工资,10月份中旬再付10月份临时工的工资吗?怎么规避个税,比如9-10月份这个人9月份的工资是500,10月份的工资是500,如果我10月份一下子交了2个月的工资,我们就要交个税40元
那分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 这样吗
是的,发票附在后边这个支付款的分录后边