多出的部分直接计入利润分配-未分配利润

我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
2022年多暂估的一笔成本,那时候没钱缴纳企业所得税,现在2023年一月份怎么处理,发票肯定不来了,需要写什么分录?当时暂估的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估
去年的时候暂估费用分录,借:管理费用-暂估 20万 贷:应付账款-暂估 20, 今年发票收到了,只有15万,另外5万回不来了,清算清缴,账务处理及分录怎么写?
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
老师我们公司承担了员工的个税计入的营业外支出这部分调增的话填在哪一栏呀
越南,赠送的货物属于视同销售要交增值税吗?
郭老师,公司注册地址是a,实际生产经营地址b,税务信息地址都是a ,然后房租发票开来的位置是b生产经营地址,这样的可以吗
请问老师,甲公司转让股权,亏损,税务备查资料要的财务报表是提供哪个月的呢?
请问,5.6日离职,1-5号正常休假,那5月的工资按21.75计算,应该是算几天工资
公司注册地址是a,实际生产经营地址b,税务信息地址都是a ,然后房租发票开来的位置是b生产经营地址,这样的可以吗
郭老师接,郭老师在回答问题吗
如果员工起诉公司,,下个用人单位在哪平台可以查到
郭老师,1月-4月出口的收入,增值税都次月申报了,现在这个退税还没申报,可以往后延吗
老师,俩公司互相都有业务,,我公司给对方公司拉运,对方供水泥给我公司,债务互抵,这样税务允许吗
那分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 这样吗
是的,发票附在后边这个支付款的分录后边