同学,你好 有截图吗?

我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
请问2021年8月合并报表后增值税申报表附表五9行10行上期结存可用于抵扣的留底退税显示负数这金额怎么来的,我们没有要交附加税
老师,您好!谢谢老师。增值税附表五中的 上期结存可用于扣除的留抵退税额 出现的数据代表什么意思?之前有过增值税留抵退税,增值税一般纳税人,上个月,增值税的主税是用三方协议交掉的,但对应的附加税就从这里扣走了,我不清楚,是什么意思?
老师,这个月增值税应交93129.23,然而附加税不要交,她说有留抵,但是上期结存可用于扣除的留抵退税额1480557.77,结转下期可用于扣除的留抵退税额1387428.54 。
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
不需要截图啊,这个说的很清楚
之前有留抵没有要交附加税
但是每次要结转吧,结转到下期,这个差额正好是增值税的数字
我理解你的意思是,你对上期结存可用与结转下期可用差额留抵退税额是这个月的增值税的数字,这个不理解。 增值税附列五中上期结存可用于扣除的留抵退税额的意思是根据增值税法的规定,企业在计算应纳税额时,可以使用上期结存可用于扣除的留抵退税额。这里的留抵退税额指的是上期发生的退税金额,但由于各种原因没有及时抵扣完毕,留下的未抵扣退税额。企业可以将这部分未抵扣退税额作为上期结存,在计算本期应纳税额时,可以抵扣这部分留抵退税额,减少应纳税额的金额。简单来说,如果企业在上期发生了退税,但没有完全抵扣掉,那么剩余的未抵扣退税额就可以作为上期结存可用于扣除的留抵退税额,并可以在本期计算应纳税额时进行抵扣,减少应交的增值税金额。
或者你的意思是产生了增值税为什么不用交附加税? 是因为之前发生了增值税留底退税,留底退税当期只享受了留底部分退回来的钱,没有享受到留底产生附加税的优惠部分,所以后期产生增值税额的时候,之前的留底退税金额就拿来抵扣当期产生的增值税了,增值税申报的时候在附表五当中可以体现出来
1表示之前留底退税的金额,2表示当期产生的增值税额,1-2>0,当期的附加税就抵减掉了,1-2=3就是结转到下期继续抵扣附加税的金额啦
就是为啥是跟2当期产生的增值税税额相减
同学,你好 因为附加税是根据增值税来计算的,你留底退税退的是增值税