同学,你好 有截图吗?

我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
请问2021年8月合并报表后增值税申报表附表五9行10行上期结存可用于抵扣的留底退税显示负数这金额怎么来的,我们没有要交附加税
老师,您好!谢谢老师。增值税附表五中的 上期结存可用于扣除的留抵退税额 出现的数据代表什么意思?之前有过增值税留抵退税,增值税一般纳税人,上个月,增值税的主税是用三方协议交掉的,但对应的附加税就从这里扣走了,我不清楚,是什么意思?
老师,这个月增值税应交93129.23,然而附加税不要交,她说有留抵,但是上期结存可用于扣除的留抵退税额1480557.77,结转下期可用于扣除的留抵退税额1387428.54 。
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
出口退税系统里,免抵退申报汇总表里的25年12月数据会延迟是吗(在申报25年12月份增值税时)?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
不需要截图啊,这个说的很清楚
之前有留抵没有要交附加税
但是每次要结转吧,结转到下期,这个差额正好是增值税的数字
我理解你的意思是,你对上期结存可用与结转下期可用差额留抵退税额是这个月的增值税的数字,这个不理解。 增值税附列五中上期结存可用于扣除的留抵退税额的意思是根据增值税法的规定,企业在计算应纳税额时,可以使用上期结存可用于扣除的留抵退税额。这里的留抵退税额指的是上期发生的退税金额,但由于各种原因没有及时抵扣完毕,留下的未抵扣退税额。企业可以将这部分未抵扣退税额作为上期结存,在计算本期应纳税额时,可以抵扣这部分留抵退税额,减少应纳税额的金额。简单来说,如果企业在上期发生了退税,但没有完全抵扣掉,那么剩余的未抵扣退税额就可以作为上期结存可用于扣除的留抵退税额,并可以在本期计算应纳税额时进行抵扣,减少应交的增值税金额。
或者你的意思是产生了增值税为什么不用交附加税? 是因为之前发生了增值税留底退税,留底退税当期只享受了留底部分退回来的钱,没有享受到留底产生附加税的优惠部分,所以后期产生增值税额的时候,之前的留底退税金额就拿来抵扣当期产生的增值税了,增值税申报的时候在附表五当中可以体现出来
1表示之前留底退税的金额,2表示当期产生的增值税额,1-2>0,当期的附加税就抵减掉了,1-2=3就是结转到下期继续抵扣附加税的金额啦
就是为啥是跟2当期产生的增值税税额相减
同学,你好 因为附加税是根据增值税来计算的,你留底退税退的是增值税