你好,同学 你留抵退税就是负数体现的

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
请问2021年8月合并报表后增值税申报表附表五9行10行上期结存可用于抵扣的留底退税显示负数这金额怎么来的,我们没有要交附加税
老师好!刚接手一家公司,岗位空置很久没有交接,增值税申报表附列资料(五)‘可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况’9、10行有税额,请问这里的税额列在这里是什么意思?是已退回银行的钱吗?还是没退钱留着以后抵扣用的?
老师,您好,申报附加税表五的时候,出现上期结存可用于扣除的留抵退税额,但是之前每个月都是0,今年都没有申请过留底退税,为什么会出现这个数据呢?
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
出口退税系统里,免抵退申报汇总表里的25年12月数据会延迟是吗(在申报25年12月份增值税时)?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
还是没明白这负数怎么得来的,
就是你本期申请,本期申请留抵退税,它就会负数。
还是不明白,2021年7月期附表五附加税9行结转下期可用于扣除的留底退税-10000,现在要我交附加税,没明白去年这金额哪来的
你之前申请留抵退税没有
没有申请留底退税
是不是我报表填错了,
那你这就不会出现你说的负数情况