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老师,我们23年一共开出去发票不含税38万,其中有13万是卖的二手车,当时卖车收入计入到营业外收入,报所得税的时候营业收入是25万,增值税也是按照38万报的,现在税务局提出疑问,问我们为什么增值税收入报38万,所得税的收入报25万,这个说明,我应该怎么写?

2025-03-24 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-24 11:26

你好,本单位有处置固定资产收入13万,处置固定资产确认收入做到了固定资产清理增值税销售额里面有体现,导致造成不一致。

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你好,本单位有处置固定资产收入13万,处置固定资产确认收入做到了固定资产清理增值税销售额里面有体现,导致造成不一致。
2025-03-24
同学注意区分增值税和企业所得税的区别,首先销售车辆正常开票,增值税纳税义务就发生了,计销项税,然后您做固定资产清理,计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种,记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了
2025-04-15
差异原因:税务申报收入是按二手车交易价格换算的不含税金额,用于足额征增值税。会计上固定资产清理金额是按会计准则,考虑多种因素计算的处置收益或损失,计算口径和目的不同导致差异。 处理方式 增值税申报:按税务局要求的 176991.15 申报缴纳增值税。 会计核算:正确区分处置收益和差异,在附注披露差异原因。计算所得税时注意对应纳税所得额的影响。 调整建议:设过渡性科目记录差异,如 “递延所得税资产 / 负债” 或 “待处理财产损溢 - 税务与会计差异”,后续合适时清理调整。
2024-12-20
你好,是的,是要计入总收入。但是是所得税的总收入。而不是增值税的总收入,所以你这个按5万就好了。
2025-10-14
你好,这里可以忽略的,本来就是不一致,因为你账上做的是固定资产清理。
2025-07-03
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