您好,您未开票的咋做账的呢

老师,开3个点的工程服务费,缴纳增值税的分录到底是,未交增值税,还是应交增值税销项税额 还有就是开9个点的时候说,缴纳增值税咋写呢
发现去年的一张销项发票入账错误了,主营业务收入入账金额少记了2元,销项税额多记了2元,导致转出未交增值税多转了2元元,应交税费-未交增值税贷方有余额,请问怎么调整
请问老师,一般纳税人开具普票,做收入分录时销项怎么做?是应交增值税-销项税额?还是未交增值税?
老师未开票收入缴纳增值税放到未开票销售额销项税缴纳增值税,那么这个未开票收入做到利润表的营业外收入里面对吧? 第二个问题,增值税主税里本年累计销售额就是包含主营业务收入和其他业务收入还有营业外收入对吧
老师,我采购或者有成本进来,直接记到进项税额了,开了销售发票就有销项税额,再交增值税勾选进项之后:借:销项税额 贷:进项税额 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:应交-未交增值税 交税的时候 借:未交增值税 贷:银行存款 老师,我没有用到那个科目呢,是我哪个步骤不对,还是哪个步骤少了?
#提问#我们公司跟房东租的房子,然后水电费也是我们承担的,但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件,这个也没有发票,哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票,这个可以税前扣除吗?还有我们租的场地没有合同,也没有发票,场地的电费发票也是出租方抬头的名字,这个对方也不给我们开票,这种入账以后需要纳税调整吗?有没有什么办法可以税前扣除?
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
老师,你好,请问工厂里买的木制品打包箱,塑料打包箱,应该怎么入账
现在空调设备和安装同一份合同,能分开开发票吗,有写清楚设备多少钱,安装多少的
没有登记税务,个体户可以直接变法人吗?有人试过可以吗
老师您好,请问一下科目余额表里怎么合计各项费用,有点不太懂,请指教,谢谢
我司是生产出口公司,出口一批产品,产品的配件与加工都是供应开配件发票跟加工费给我司,这样的方式我司出口这批产品货物可以吗?
老师,同城内社保批量转入,档案上传与业务提交这里业务类型是人员参保登记(批量)-网上申报,还是统筹内转入-网上申报
老师,营业执照上的注册地址跟实际办公不一致,可以吗
按照工程进度确认收入
我的意思是咋做账的,麻烦发下
借:应收账款,贷:收入,贷:应交税费-未开票收入
未开票增值税
等开票的时候,把上面的会计分录红冲,再按照开票金额做账就可以
老师,按照工程进度确认收入的,如果确认100%,开具发票是收入的50%,之前已经缴纳增值税了,我想问增值税在开具发票的时候怎么处理
怎么记账
这种情况也是这么做账,只是红冲50%之前的金额就成
增值税呢?冲红,开具发票再缴纳?
对,增值税申报的时候把之前的未开票收入红冲
不可以因为之前已经缴纳增值税,开具发票的时候不再缴纳了?
不行,你开票了之后系统就会带出来金额就得交税