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发现去年的一张销项发票入账错误了,主营业务收入入账金额少记了2元,销项税额多记了2元,导致转出未交增值税多转了2元元,应交税费-未交增值税贷方有余额,请问怎么调整

2023-08-18 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 16:01

你好;    那你调整即可 ; 借销项税  贷以前年度损益调整- 主营业务收入;    然后  你把销项税借方结转了;然后  你这个 多做了 ; 那你多缴纳了税费吗 

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齐红老师 | 官方答疑老师

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