没事的,不影响汇算报税就不需要更正

请问老师,企如果我的应付职工薪酬科目下的金额比管理费用和销售费用下明细科目福利费中的合计金额要小(就是说有些福利费没有走应付职工薪酬科目直接计入费用),在汇算清缴时是否需要纳税调整?
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好:刚检查出来21年的这张凭证分录做错了,应该是管理费用折旧费 ,误计入销售费用福利费了这个怎么处理啊老师
老师,您好,请问已计入应付职工薪酬、管理费用的福利和计入销售费用给客户提供的样品,在记账时已记借销售/管理费用,贷库存商品和税费,年终汇算清缴中还需要纳税调整吗,如果调整怎么填年报,谢谢老师
老师您好,请问第一个问题1、应付职工薪酬-福利费,不计入工资薪金,不用计算个税是吧?第二个问题2、汇算清缴时需要按照管理费用-福利费、销售费用-福利费、生产成本-福利费、等等二级科目福利费,来调增应纳税所得额是吗?蟹蟹
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
好呢,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。