借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
请问老师上月留抵税额13000,本月销项税123500,进项税91133.04分录是不是这样做: 一次结转 借:应交税费-应交增值税(销项税)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税)91133.04 应交税费-应交增值税(留抵税额)13000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 二次结转:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)19366.96 贷:应交税费-未交增值税 19366.96
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
每月工资10000元,按15000申报住房公积金,每月缴费1800,可以抵扣多少个税
老师,有付款合同的模板吗?可以直接发我邮箱吗516486398
公司发工资延迟一两个月,是按照工资数每个月申报还是等发工资后再申报呢
你好,老师,我们单位从3月开始陆续实缴 7月前全部实缴完成,中间没有申报印花税,请问我现在可以一次性申报吗 那么到时候上面的所属期写几月的呢
和个体户买货,他开具13个点专票给我们,我们出口给客户,这个13个点进项可以出口退税吗?有没有退税风险?因为供应商是个体户
老师,请问一下股东是不是可以不强制不买社保啊?有限责任公司股东人数上限嘛,股份有上限多少人呢
老师,民间非营利组织需要报税吗
老师,你好,上个月计提工资5万,但是次月实际上是6万,那我这个月是补提对吧,我是补提差额1万吗?
工会经费缴纳是按半年职工工资总和还是一月工资总和计算?
老师,在2025年6月底我们存货大概是6.700万左右,账上是1700多万,该从哪里下手理账呢
老师,是这个分录
应交税费 待认证进项税额这个科目不要结转
实际认证时,再转到进项
转出未交增值税,借方有个余额是664.47,问,每月结转增值税的时候,怎么处理?
借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税