你好,可以的。可以调整。

上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
老师增值税的留 抵退税分录是: 借:应交税费-增值税留抵税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 批准后:借:银行存款 贷:应交税费-增值税留抵税额‘ 而出口退税款是: 借:应收出口退税款 应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 那个上期有留抵税额5万,当月要交6万是这么做分录的吗? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)-5 贷:应交税费-未交增值税 -5 再做:应交税费-转出未交增值税 1 贷:应交税费-未交增值税 1
老师,外贸传统0110出口,请问采购进项发票:进项税额需要结转到出口退税吗? 是按下面分录吗?进项税额都要结转平吗? 采购进项: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 1.本月应收退税款: 借:其他应收款 - 出口退税(应退税额) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 2.进项税额转出口退税 借:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 3.计提增值税 借:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 4.收到出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税(应退税额)
老师,你好,我想咨询一个问题,我们是物业公司,每月代收代缴的水费发票,水务公司应该给我们开几个点的税率,进项我们可以抵扣吗,如果开出来的是3%的专票是不是错的
老师,请问公司没钱交税费,收到税务事项通知书,有缴款最后期限,现在已经过了税务事项通知的最后期限了公司还是没钱交,会怎么样呢?
公司购买的手机,是先勾选,然后再做进项转出吗?还是直接不勾选
老师,当月开具,当月作废的纸质发票需要入账吗
年终奖用跟没月工资合并计算吗?用在个人所得税客户端申报吗?怎样进行申报?
运输公司司机运费占比多少
老师您好,我们是外贸公司,老板以公司申请香港账户收外汇,走香港账户都是买单报关。需要做账申报纳税吗?
老师,房地产公司,没有销项,有大量进项,怎么申报增值税
个体户开票可以开0%?
老师我们资质升级有一笔4500的费用那边开不了票,给我们开的是收款收据,可以不