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您好老师,我家上个月原材料有一笔退货,供应商开了一笔红冲发票,但是月末前款未到,那是不是应该库管入库后再做采购退货,这样我做凭证的时候才能平账,借应收账款 贷原材料 应交税费-进项税额转出,老师,您看这个流程对不?

2025-04-01 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 14:47

那个不需要库房入库和出库,直接出具说明退回了

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快账用户6675 追问 2025-04-01 14:49

那老师,我做凭证的时候贷方走什么科目,这个账务处理怎么做

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快账用户6675 追问 2025-04-01 14:49

直接对这张凭证红冲就行吗?

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齐红老师 解答 2025-04-01 14:50

是的,直接对这张凭证红冲就行,已经勾选增值税就做进项转出

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快账用户6675 追问 2025-04-01 15:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-01 15:57

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
那个不需要库房入库和出库,直接出具说明退回了
2025-04-01
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
2025-04-02
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
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