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老师,麻烦咨询一下,我们是建筑公司,去年7月份的时候开了一张发票是9%的,然后8月份的时候对方公司说开错发票了需要开成3%的发票。然后我们作废了,没有重新开具。当时交了增值税也没有退。今年3月份才重新开具了3%的票。然后那个没有退的增值税不能抵减嘛?

2025-04-01 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-01 16:20

你得看下之前的留底没有 留底了抵扣不了

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你得看下之前的留底没有 留底了抵扣不了
2025-04-01
你看下当时应补税款是一个负数吗?增值税申报表里面。
2025-04-01
没有模板就按照单位实际情况写清楚就行,没有格式的限制。
2024-04-02
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
您好,这种的话,重新开的,是不能入到四月的
2023-06-05
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