你们单位有工资吗?还有你们对应的收入是什么?
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票A公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问A公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
提问:收入100万,支付运费90万,均已取得发票,按理利润就是10万,但是因为做了一笔暂估80万,现在利润是0万,但是没有对应发票,冲销后利润就是80.因为账务是代账处理的,银行流水和发票与记账凭证可对应清楚,感觉是缺发票,没有员工,不存在无需发票可列支成本的情形,该如何查账呢?公司账务上有预付,用这个科目结转收入,因为是客户垫钱。24年这个科目预付余额是借方正数,25年收到发票做完是借方负数,但2月收到一张票做完是借方整数,这里存在晚开票情形吗?但是客户垫钱是要在我们结汇是拿着发票的。是不是这个科目参杂着收入和成本,有什么影响?
持票方把电子银行承兑汇票背入我公司,且对方银行帐户显示了我公司的名称。但我公司帐户上查询不到背书转让记录及签收记录。是否可以认为我公司没有签收。但开票银行同样显示了我公司的名称。
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报
老师,请问这个填好了之后在哪里申报?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
老师我们公司在个体户那里购买的商品,付款时不是法人的卡号,现在给我们公司开发票应该怎样写
我是小规模纳税人,做农资批发零售,用的金蝶星辰版,我的销售出库单生成凭证是借:应收账款贷:主营业务收入,这样行不行?
老师,电税局上怎么查看去年的年报
没有工资,收入就是一点代理费用,十几笔,一笔1到2万。24年收到一笔咨询费收入,用来付国内供应商款了
有职工的话,可以做奖金工资
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