你好,操作是可以的。
我单位作为中间单位,与上下家签订购销合同,现在与客户的合同已经解除,供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票,在我单位账上挂账应付账款,现在供应商不给开红票,说是他自己的账面已经抹平,没有这笔应收款,然后我单位出具询证函,想将该笔应付做营业外收入,对方又不承认账面余额为0,请问还有什么方法可以处理该笔应付款项?
你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?
采购一批商品,全部录了采购入库单,发些一些商品破损,这些商品入了采购退货单,对方按全部商品开的发票过来,和供应商那边协商,发票不重开,金额也不退给我们,他补货给我们,补同样价值的商品给我们,但是来货单的单价金额是0.01,现在账务上怎么处理,业务系统应该怎么录单,才能应付账款是正确的
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
请问一下,公司老板从公司拿钱购买了商品,对方不给开票,我做账这样做的,借库存商品贷记其他应收款,公司把货物销售出去,给对方开票了,借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税。购买的商品老板说也不可能给开票了。就一直这样暂估吗?怎么处理是正确的,按照常理应该有进才有出吧
设计公司拍mv费用属于啥费用
减值影响债券的摊余成本吗?
贸易公司没有进出口权,网上销售给香港和澳门公司,怎么开票
公司名下没有车,老板却开了成品油发票进来,这种发票是不是可以不用处理
房地产公司销售给个人的车库可以开专票吗?如果开普票能够可以抵扣进项税吗?
老师,您好,请问,公司员工实际工资跟社保基数的不一样,在做残保金申报的时候,报哪个数呢?
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老师,老板今天给我提了个要求,他希望我之后能解决公司成本没发票的问题,我应该如何回他比较好
老师:您好,旅行社代订的机票可以入差旅费?
如果我们销售出去开票后不按无票收入,而是直接做账,按发票申报销项,会有什么风险吗?这算少交增值税吗
你好,是说等实际开票的时候再确认收入吗?
我们销售货物的时候就开票了,也确认收入了,但是我们采购这批货物的时候没有收到票,也不会再开票过来了,我们是按合同和入库单,付款单,入账的。那我们销售的时候要怎么做账申报呢?
你好,你们销售的时候正常做借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费。
我们一个老会计说采购没有发票就没有进项,让我申报的时候做无票收入,这样就不存在少缴税,我有点不理解,票确实开了,还能做无票收入申报吗?
你好,在税上面确实是没问题,但是老师也有看到过不少,因为有销无进被查的。
那是应该开票了做无票收入申报,还是正常做,或者老师有没有推荐的
你好,当无票收入的风险小一点。
那开票了,提交增值税申报表的时候会不会不通过
你好这个不会不通过的。系统上申报是可以申报的了的。
系统会自动显示销项数额,我修改把开票的部分数额填到未开票销售额和销项,这样可以吗?
你好,你填入不开票收入。
这部分是不是哪怕有进项也不能抵扣?
这个可以抵扣的呀,可以用其他进项抵扣。
那我不太理解,为什么做无票收入申报会安全一点呢?
你好因为无票收入的话,他没有办法确定你对应的成本是哪一个。就是说税务局没办法确认销出的品名。