新年好 去年十月给客户开了22万的发票,去年做收入分录 今年给我退回来了,做之前红冲的分录 我们又重新给开了一张8万的,再做收入分录

我们是小规模纳税人,给客户开的普通发票。上月给客户开的发票因不合要求,客户退回重开。但是退回是快递遗失了。请问这个情况要如何处理?
老师,请问下,我们去年给客户开了15万,一直没付款,现在客户说时间太长了,把票退给我们,我重新开,这样我怎么弄啊
老师,我们去年十月给客户开了22万的发票,他在今年给我退回来了,我们又重新给开了一张8万的 请问这个情况如何处理啊
老师,我们是小规模,22年12月给客户开的免税普票,客户今天来说她忘记报销了,让重新给她开,今年是1%,我说去年税都报过了,不行,他非的然着说他问过别人说是我们能重新给他开,就是麻烦些,我该怎么做呢?要是重新开,22年12月开的今年冲红都没有选项了啊
老师你好,我们开了一张200万的发票给客户,现在给客户打折,他们只要付180万的货款过来,我们多开的20万发票如何处理,退票开红字,再按180万开吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师,那我需要重新开一个红字22万的发票吗
你好,是需要开一个红字22万的发票的
好的,多谢
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