那个分录是在今年做
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
老师,小规模纳税人,去年12月底暂估款50w,24年1月初红冲50w,3月底又暂估50w,4月初红冲,5月汇算清缴前收到去年发票20w,五月份俺收到发票日期做账时是不是: 借:应付账款-暂估应付款,贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-XX 补交税费: 借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款 这样对吗?
老师,报溢入库和分割入库,都是可以冲减成本的吗?
请问第三季度的企业所得税计提在哪个月的账上呢,
老师,个体户,之前做的转存个人户,分录是:借 利润分配-未分配利润 贷:银行存款,可是我发现其他应付款—法人这个科目挂的钱一直都在上面,我怕万一有一天注销这个其他应付款没法处理,到时候可以直接转到利润里吗?还是怎么做
老师早上好!餐饮企业采购控制流程,及物料验收流程帮忙发一下,谢谢!
老师,所得税要申报工资薪金,我们是建筑企业,一般都是每个月计提工资,个税也申报了,但是没有实际发放,只发放一部分,年底再发放全部工资,这个我要怎么填写
老师,公司收到稳岗返还,我该怎么入账,分录怎么写
在计算土地增值税的时候,耕地占用税是分在哪里的?是属于开发成本呢还是开发费用还是分在税金里面?
无业务企业如何报税,报税流程
老师好,公司找个人给厂房装修刷墙等不能开发票,公司可以以无票支出调增处理吗?
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?