那个分录是在今年做

#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
老师,小规模纳税人,去年12月底暂估款50w,24年1月初红冲50w,3月底又暂估50w,4月初红冲,5月汇算清缴前收到去年发票20w,五月份俺收到发票日期做账时是不是: 借:应付账款-暂估应付款,贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-XX 补交税费: 借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款 这样对吗?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
这月进项我们抵扣了,下月发现错误了,直接给我们红冲了,然后又重新开了一张金额一样的,这样下月我们进项税额转出,然后对方又开了一张进项一样的金额进来,但是下个月我们并没有销售的话,那我们下月申报时候有影响吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。那我们系统里面怎么改?对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。我们当时系统里面也没有在4月做销售退货处理。
你好,个人股权转让,在哪里操作缴税?工商变更需要有完税凭证,不知道在哪里操作
同一个法人,成立两个劳务分包公司,有没有违规享受小微企业的风险
执行小企业会计准则的企业,支付25年汇算清缴所得税怎么入账,25年没有计提所得税
请问老师 旅行社之前开票都是旅游服务*团款/旅游服务*项下的,怎么今天开票不能这样开了呢?只能是生产生活服务/旅游服务费?都得是生产生活服务项下?
老师好,销售前期已开销售发票且客户已付款,但是本月客户因为产品不良,且不会退回实物,直接扣我司款并在本月开具负数发票,且退给客户款,这个账务处理要如何做?
老师,什么情况下会有车辆购置税,购置税会开发票吗,可以全部税前扣除吗?
小白求解,发票勾选抵扣能勾选到5月底的还是6月份的也能勾选到?
老师,请问我已经登录到12333公共服务平台了,选哪个是人员参保,老师