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老师,建筑业异地项目,2025年1月办理了外经证预交税款并开具了发票,外经证已经反馈了。今天甲方说发票开早了,让红冲之后重新开,怎么办?

2025-04-10 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 11:51

纸质发票 甲方未认证抵扣:收回原发票全部联次,注明 “红冲”,开票方在系统申请开红字发票,审核通过后开具,再重新开正确发票。 甲方已认证抵扣:甲方填开上传《开具红字增值税专用发票信息表》,转出进项税额,税务机关校验通过后,开票方凭《信息表》开红字发票,再重新开票。 未交给甲方:直接收回发票联次,作废后重新开具。 数电发票 甲方未用途确认及入账确认:开票方通过电子发票服务平台发起《红字信息确认单》后全额开红字发票,无需甲方确认,然后重新开具正确发票。 甲方已用途确认:购销双方任一方在电子发票服务平台发起《红字信息确认单》,经对方确认后全额或部分开红字发票,再重新开具正确发票。若甲方为非试点纳税人,在增值税发票综合服务平台发起相关操作。

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快账用户1845 追问 2025-04-10 11:53

外经证反馈了,现在再开是不是需要重新办理外经证?

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快账用户1845 追问 2025-04-10 11:54

若重新办理外经证,税款不能再重复预交了,因为1月份已经预交过了。

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齐红老师 解答 2025-04-10 11:55

同学你好 对的 还要重新办理 比如说这个合同是一千万的,之前办了五百万的外经证了 那你这次再办剩下的五百万的

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快账用户1845 追问 2025-04-10 16:59

老师,我们之前是个10万的合同,开具发票10万,但是发票开具是1月份开具的,甲方我们的发票开具的日期太早了,要求我们把之前的10万发票冲红,现在再开具一个最新日期的发票。这样我之前的外经证已经反馈了,我需要重新办理一个新的外经证开票,税款我1月份就预交过了,现在再开还是同一个合同,同样金额的发票,肯定不能再预交税款了。但是我现在办理的新的外经证反馈的话,在已开发票和预交税款的栏目怎么填写呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:03

在这种情况下,新外经证反馈时已开发票和预交税款栏目应按如下方式填写:已开发票栏目:填写本次重新开具的发票金额,即10万元。虽然是冲红后重新开具,但仍需如实反映当前实际开具发票的金额。预交税款栏目:填写你1月份已经预交的税款金额。因为这是同一合同下的业务,且之前已预交过税款,所以应填写之前预交的税款金额,以避免重复预交。

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快账用户1845 追问 2025-04-10 17:06

谢谢老师,我明白了

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:08

满意请给五星好评,谢谢

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纸质发票 甲方未认证抵扣:收回原发票全部联次,注明 “红冲”,开票方在系统申请开红字发票,审核通过后开具,再重新开正确发票。 甲方已认证抵扣:甲方填开上传《开具红字增值税专用发票信息表》,转出进项税额,税务机关校验通过后,开票方凭《信息表》开红字发票,再重新开票。 未交给甲方:直接收回发票联次,作废后重新开具。 数电发票 甲方未用途确认及入账确认:开票方通过电子发票服务平台发起《红字信息确认单》后全额开红字发票,无需甲方确认,然后重新开具正确发票。 甲方已用途确认:购销双方任一方在电子发票服务平台发起《红字信息确认单》,经对方确认后全额或部分开红字发票,再重新开具正确发票。若甲方为非试点纳税人,在增值税发票综合服务平台发起相关操作。
2025-04-10
你好,需要去项目所在地  补 缴  相应税款 
2024-03-26
你好现在业务完成了吗
2024-03-26
你好,你开了多少发票的?如果季度45万的是不需要的。
2022-08-26
就是你正常先交税,交了税以后,这个月红冲了之后再申请退税就行
2025-01-08
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