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我们公司是建筑劳务公司,跨区域预缴增值税,采用简易计税,三个点的增值税全部预缴到外地的税务局,我这个分录应该怎么做呀?还有预缴的企业所得税分录。

2025-04-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-11 10:41

借应交税费-预交增值税 -预交企业所得税 贷银行存款

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借应交税费-预交增值税 -预交企业所得税 贷银行存款
2025-04-11
您好 建筑服务 异地预缴 应该选择跨区域建筑服务简易预缴
2024-08-02
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 银行存款
2021-12-05
同学你好!异地预缴 借:应交税费-预缴增值税      贷:银行存款 本地抵扣后缴纳的  则 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-预缴增值税            银行存款
2021-12-05
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
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