咨询
Q

老师,您好,请问我是建筑行业的存在外地预缴2%增值税,请问预缴时分录怎么写,还有我预缴的增值税是可以抵销项税用的,那这个预缴增值税和应交增值税之间是不是还有个分录要做呀,要不然就体现不出来我用预缴的增值税冲减应交增值税了,谢谢老师

2024-01-14 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 17:31

你好,预缴时:借:应交税费-应交增值税-预缴增值税 贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 17:33

实际缴纳增值税等于销项-进项-预缴

头像
快账用户6872 追问 2024-01-14 17:35

那老师我用这2%递减了要申报报表时需要交的增值税时,请问分录要怎么写呢,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-14 17:36

期末借记应交税费-未交增值税贷记应交增值税-预缴增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×