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请问老师 应该税费科目 期末余额与申报表对不上,原因可能出现进项税额转出是必须缴纳的 但是应交税费科目有有进项就相抵了导致不一致 这情况怎么处理

2025-04-11 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 15:28

你好,你要先确定。是什么原因?如果真的是你说的这个原因, 你该做进项就做进项,该做转出做转出它就能够对得上了。

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快账用户6945 追问 2025-04-11 15:30

会不会存在软件公式问题

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:31

你先看一下上一个月底月底的时候是不是对得上?如果说上一个月底对的上,然后这个月的凭证又没错的话,那就是软件的问题。

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快账用户6945 追问 2025-04-11 15:36

上个月对的起 这个月的凭证没有错 就两三笔 一笔进项税额转出 两笔收到进项票 没有啥问题

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:36

你好,那就应该是软件的问题了。

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快账用户6945 追问 2025-04-11 15:37

请问一下老师这笔分录是这样处理的吗?

请问一下老师这笔分录是这样处理的吗?
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齐红老师 解答 2025-04-11 15:38

你好,对的,这样做没问题。

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快账用户6945 追问 2025-04-11 15:39

老师请问一下我画框的那个位置表示什么意思

老师请问一下我画框的那个位置表示什么意思
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齐红老师 解答 2025-04-11 15:40

你好,这是上个月应该交的税金。

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你好,你要先确定。是什么原因?如果真的是你说的这个原因, 你该做进项就做进项,该做转出做转出它就能够对得上了。
2025-04-11
你好 ;   进项税是看你账上 处理的进项税  认证过的数据 ; 而上期留抵进项税  = 销项税 -进项税-上上期留抵进项税   剩下的   金额   
2021-10-20
1.重新核查凭证和记录:首先,应重新核查与进口税费相关的所有凭证和记录,确保每一笔税款都已正确录入并分配到对应的科目。 2.使用审计技巧: 追根法:如果本期发生额已确认无误,但余额不平衡,可以追查上期结转数字,看是否有结转错误。 母子法:核对明细分类账与总分类账科目余额,确保子数(明细账)相加等于母数(总账)。 顺查法:如果错账发生笔数较多,混合在一起,可以使用顺查法,从源头开始逐笔核对。
2024-05-15
电子通讯费不能抵扣进项税。如果是抵扣了进项税,需要做进项税额转出处理,计入成本或费用。
2022-02-16
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
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