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24年12月有一张专票是3%开的 没发现都按1%交的增值税 25年2月补交了15.08的税款 要怎么做分录 小规模 小企业会计准则

2025-04-11 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 21:16

这个不影响损直接借应交税费应交增值税贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-04-11 21:16

不影响损益,打字的时候不小心删了一个

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暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用10 贷:应付账款-估价-供应商 10 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商10    利润分配-未分配利润0.08 应交税费-增值税-进项(一般纳税人)1.04 贷:应付账款—结算户-供应商  9.04 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商9.04 贷:银行存款9.04
2025-02-12
你是要补在当年度还是以前年度
2021-04-19
你好不需要处理,之前蓝字没有做账,后续红字也不需要做账,发票单独保存可以
2021-04-15
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 增值税不用补,增值税在做收入的时候就已经做到里面了
2025-04-10
您好,这个的话,直接就是  借 未分配利润  贷 应交税费 应交增值税 进项税转出。 这样就可以的
2025-07-29
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