是,做,借:应付账款 借:管理费用-负数
上月多计提了进项税做的分录为: 借:管理费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:预付账款 下月冲回应该怎么做账?
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差
上个月预提了一笔成本费用的会计分录:借主营业务成本,贷其他应付款A;请问本月想冲回上个月的预提成本费用分录,是要做相反分录冲回?还是借贷方负数冲回?
请问,上月预提了费用,这个月需要冲回,做,借应付账款,管理费用-负数?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
如果票来了,还需要再做一笔借管理费用,贷应付账款吗
发票来了,需要再做一笔借管理费用,贷应付账款