你好,按规定当然是不可以找 其他发票 来代替入账的
老师,我刚接一家房地产开发公司账,原来的会计不设库存现金科目,转备用金都是以借支,对方科目用其他应收款,还说以后要找票冲还回来,数额还挺大,啥整也
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
法人交了社保没有实际发放工资的银行流水,之前从代账公司交接过来做了发放工资和计提到管理费用的分录,冲销的是其他应收款,请问这样可以吗?
刚接账,之前会计把无票费用全部计入 其他应收款, 摘要都是写的真实的,后续又找发票来冲账,这样可以吗?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
会不会被查,有没有影响
那一直挂在哪里? 怎么处理
你好,是有可能被查的,是有潜在风险的
那一直挂在哪里? 怎么处理
你好,按规定取得正规发票入账,就不会挂账了
关键现在已经这样了,怎么办,后期还是有白条入账的。有怎么办
你好,那一开始就不要挂账,直接做无票支出的分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了